По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

Налоги НДС Uz tēmu sarakstu

Налоги НДС
Что делать с неотсчитанным предналогом в конце года,на какой счёт его отнести при составлении годового отчёта?Помогите пожалуйста.
Preventa
Preventa 17.02.2009 16:22
11 ziņojumi

Atbildes (35)

а причина "неотсчитания" какая?По методике что ли?
Nak
Nak 17.02.2009 16:32
9201 ziņojums
А что можно делать с тем, чего нет? Если его отчисляют, то сразу на 239Х, если нет, значит всё в себестоимость.
Tt7
Tt7 17.02.2009 16:33
37863 ziņojumi
Я так поняла, что это 239Х в ух. учете.

А при составлении годового отчета показать в прочих дебиторах - PVN akceptētais
Xxxkoletta
Xxxkoletta 17.02.2009 16:40
974 ziņojumi
Вот я вообще не поняла, что у них есть.
Tt7
Tt7 17.02.2009 16:42
37863 ziņojumi
а я поняла,что пропустили какой-то документ от поставщика прошлогодний и декларацию ПВН пересдать не хотят или по оплате учитывают ПВН:-x
Nak
Nak 17.02.2009 16:45
9201 ziņojums
Так, кто следующий из гадалок чего предположит?LOL
Tt7
Tt7 17.02.2009 16:57
37863 ziņojumi
Ну, начнем с того, что у годовго отчета счетов не бывает
Albina
Albina 17.02.2009 16:58
64875 ziņojumi
А куды ж оне подевались то?
Tt7
Tt7 17.02.2009 17:02
37863 ziņojumi
А они в активы и пассивы попряталися...
Maija
Maija 17.02.2009 17:07
28223 ziņojumi
Вот сразу видно, знающий человек. Про активы и пассивы слышала.
Albina
Albina 17.02.2009 17:09
64875 ziņojumi
Дык.... Мыж тожа не от сохи.... В бухгалтерию тожа кривой дорожкой пришли....
Maija
Maija 17.02.2009 17:12
28223 ziņojumi
Ну они и в Активах-Пассивах под названиями осталисьLOL
Tt7
Tt7 17.02.2009 17:13
37863 ziņojumi
Ну и где в схэмэ баланса такое название как "неотсчитанный предналог в конце года"? Был бы, так и вопросов не было бы....
Maija
Maija 17.02.2009 17:15
28223 ziņojumi
Мож ввести? Ну наконец хоть какое-то разнообразие. Вместо новых коэффициентов бум придумывать новые названия.
Albina
Albina 17.02.2009 17:17
64875 ziņojumi
Если счет за декабрь получен 17,02,2009, то можно ли сделать проводки

31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета

17,02,2009- Дт5320 Кт 5310

Дт5721 Кт 5310

или же лучше декабрем отработать

Дт 7550 Кт 5310

Дт 2390 Кт 5310, а в феврале уже Дт 5721 Кт 2390?
Viksa
Viksa 17.02.2009 21:01
1514 ziņojumi
1 вариант.
Albina
Albina 17.02.2009 21:15
64875 ziņojumi
"31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета" - должна быть сумма сделки без ПВН!!!
Povelina
Povelina 17.02.2009 21:51
349 ziņojumi
Ну да, конечно без ПВН.
Albina
Albina 17.02.2009 22:53
64875 ziņojumi
А мне вот как-то второй больше нравится:-)
Tt7
Tt7 18.02.2009 09:50
37863 ziņojumi
А о чем вообще спрашивали-то?
Martinas
Martinas 18.02.2009 18:31
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.