Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts
Налоги НДС Uz tēmu sarakstu

Preventa 17.02.2009 16:22
11 ziņojumi
11 ziņojumi
Atbildes (35)
А что можно делать с тем, чего нет? Если его отчисляют, то сразу на 239Х, если нет, значит всё в себестоимость.
Я так поняла, что это 239Х в ух. учете.
А при составлении годового отчета показать в прочих дебиторах - PVN akceptētais
А при составлении годового отчета показать в прочих дебиторах - PVN akceptētais
а я поняла,что пропустили какой-то документ от поставщика прошлогодний и декларацию ПВН пересдать не хотят или по оплате учитывают ПВН:-x
Ну и где в схэмэ баланса такое название как "неотсчитанный предналог в конце года"? Был бы, так и вопросов не было бы....
Мож ввести? Ну наконец хоть какое-то разнообразие. Вместо новых коэффициентов бум придумывать новые названия.
Если счет за декабрь получен 17,02,2009, то можно ли сделать проводки
31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета
17,02,2009- Дт5320 Кт 5310
Дт5721 Кт 5310
или же лучше декабрем отработать
Дт 7550 Кт 5310
Дт 2390 Кт 5310, а в феврале уже Дт 5721 Кт 2390?
31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета
17,02,2009- Дт5320 Кт 5310
Дт5721 Кт 5310
или же лучше декабрем отработать
Дт 7550 Кт 5310
Дт 2390 Кт 5310, а в феврале уже Дт 5721 Кт 2390?
"31,12,2008- Дт7550 Кт5320 (накоплен.обяз-ва)сумма всего счета" - должна быть сумма сделки без ПВН!!!

Povelina 17.02.2009 21:51
349 ziņojumi
349 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt