По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

PVN 1 Uz tēmu sarakstu

PVN 1
Pri pokupke tovara u litovsloi firmi nam vipisali Rek-fak.PVNtam neukazan

.ja do konca neponimaju na4isljat PVN nam samim tolko pri polu4enii uslug

ili pri polu4enii tovara tozhe?

2.oplatiliv totzhe den u nas platezhkoi v banke po kursu banka v USD.Kak
pravilno provesti eto provodkami i otrazit v uchete?Spasibo
Mapi
Mapi 24.05.2004 13:40
111 ziņojumi

Atbildes (2)

Начислять НДС (+,-) в своей декларации Вы можете только в том случае, если имеете проверенный (действующий) номер НДС фирмы в Литве.
Mu-maija
Mu-maija 24.05.2004 13:53
15946 ziņojumi
Чаще всего полученный товар отражается сначала как кредиторская задолженность (Д 2.1 или 7.1 К 5310), а потом оплата (Д5310 К 2.6.). В этом случае товар оприходован по курсу БЛ в день сделки, а оплата - по курсу в день платежа. В результате получается курсовая разница валюты.

В Вашем же случае курс "не успел" поменяться.

Однако вполне правомочно сразу приходовать товар (по соответствующему курсу валюты) и кредитовать счет денег. Тут разница может получиться не от изменения курса, а от разницы между курсом БЛ и тем, по которому Вы валюту приобретете (если не было своей).
Mu-maija
Mu-maija 24.05.2004 13:59
15946 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.