По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

основное средство Uz tēmu sarakstu

основное средство
Здравствуйте всем! Ситуация такая: перешла на новое место и обнаружила, что старый бухгалтер предоплату 50% за покупку основного средства в августе 2003 г. занесла его как само основное, потом приплюсовала октябрем 2003 г. следующие оплаты 30% и 20%(окончательную), хорошо что 2 последних совпадают по месяцу; а накладная строгой отчетности выписана и подписана сентябрем 2003 г. Получается износ сначала начислялся с суммы предоплаты, потом приплюсовалась вся остальная. Годовой сдан. Что мне делать? У меня такое в первый раз! Спасибо заранее!
Skvo
Skvo 18.05.2004 14:00
87 ziņojumi

Atbildes (3)

А сумма не правильно начисленного износа велика?
Zanna
Zanna 18.05.2004 14:08
98 ziņojumi
Вы знаете,наверное, у страха глаза велики. Т.к. эти суммы записаны по отдельности, от испуга я их не пересчитала. Написала вопрос и стала считать и вышло, что в целом за год сумма одна и таже. Такое может быть?
Skvo
Skvo 18.05.2004 14:13
87 ziņojumi
О каком износе идет речь? Если о налоговом, то ничего не меняется потому что для него стоимость берется на конец года. Налоговый износ в проводках не отражается.

Может измениться финансовый износ, но он на налоги не влияет.

Хотя такое отражение ОС в учете не есть хорошо.
Maija
Maija 18.05.2004 14:22
28223 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.