По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Iesācējiem

Взаимозачет в счет аренды Uz tēmu sarakstu

Взаимозачет в счет аренды
Подскажите,как провести,первый раз сталкиваюсь. Договорились с арендодателем,что несколько месяцев будем работать без арендной платы,за это мы отдаем свои оборотные средства(оборудование кафе).У нас есть:согласованный список ОС на сумму 4000 лс плюс ПВН от 15 декабря, арен.плата за месяц 500лс плюс ПВН,первый счет за декабрь 590лс( работаем с декабря).Вопросы:

1.Надо ли мне сразу снять с учета ОС в декабре? ППР от нас? Если есть разница в стоимости ОС-делать переоценку или просто доход?

2.Как учесть ПВН ?
Nata74
Nata74 07.01.2009 14:11
10 ziņojumi

Atbildes (4)

1) Продажа основных средств, конечно, по накладной (пр.1038)

2) Счета на аренду

3) Взаимозаче
Inst
Inst 07.01.2009 14:13
nav ziņojumu
Продажа ОС

1. накопленный износ 1290/1230

2. продажа 2310/65..,5721

3. остаточная стоимость 65../1230

Расчитываете фин.износ до дня списания (в соответствии с методикой Вашего предприятия и 7 ЛСФО). В налоговом учете, в соответствии с 13 ст. Закона о ПНП, из остаточной стоимости категории отнимаете остаточную стоимость, взятую из фин.учета. Если стоимость категории получается со знаком "-", то на этот "-" увеличиваете облагаемый доход.

В П/У доходы и расходы от продажи ОС сворачиваем .

(Рыночная – продажная) облагается НДС и восстанавливается в ПНПд. (Требует уточнения)

6) если остаточная стоимость основных средств соответствующей категории после отчисления износа в конце периода таксации не превышает 50 латов или в соответствующей категории больше нет ни одного основного средства, остаточная стоимость категории списывается на расходы хозяйственной деятельности года таксации;

(пункт 6 частично изменен Законом ЛР от 09.11.2005)
Inst
Inst 07.01.2009 14:14
nav ziņojumu
Ясно. Все надо сделать декабрем? Я им отписываю ППР на ОС 4720 с ПВН, это идет долгом, а потом по выставленным мне счетам каждый месяц делаем взаимозачет?
Nata74
Nata74 07.01.2009 14:19
10 ziņojumi
И еще вопросик, если фирма несколько месяцев не работала в 2008, износ в эти месяца не начислять?
Nata74
Nata74 07.01.2009 14:23
10 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.