Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
НДС декл.- исправлять? Uz tēmu sarakstu

Natalja_ 29.10.2008 10:15
612 ziņojumi
612 ziņojumi
Atbildes (6)
Тут дело такое, завалялся в столе у работника, ещё не значит, что он был получен фирмой после срока сдачи ПВН декларации за сентябрь. Если хотите проводить его по дате получения, то должен быть утверждён порядок регистрации этих счетов, ежели такого порядка нет, то получается, что включать этот счёт надобно было уже в сентябрьскую декларацию. Не ахти какое нарушение, конечно, но, при случае, могут и "содрать" с вас 10%.
Я исправлю сентябрь и буду спать спокойно, тем более, что сумма не маленькая. Есть какая-то специальная форма для исправления НДС декларации или я просто сдаю исправленную декларацию и иесниегумс?

Natalja_ 29.10.2008 10:27
612 ziņojumi
612 ziņojumi
Natalja_, если декларируетесь в ЭДС, то никаких заявлений не нужно, просто сдаёте исправленный отчёт.
спасибо!

Natalja_ 29.10.2008 10:51
612 ziņojumi
612 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt