Kā pareizi veikt labojumus?
Saņemot priekšapmaksas rēķinu(par aprīli)tas kļūdas pēc tika iegrāmatots kā saņemts pakalpojums D75D5721
K5310
Kļūda tika konstatēta tikai oktobrī un tika nolemts šo rēķinu neapmaksāt.
Es veikšu PVN atskaišu labojumus par aprīļa mēnesi.
Vai es drīkstu labojumus grāmatvedības reģistros izdarīt ar oktobri? Vai šie grāmatojumi labojot kļūdu būs pareizi:
D5310
K75(6...)?
K5721