Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Kā pareizi veikt labojumus?
Saņemot priekšapmaksas rēķinu(par aprīli)tas kļūdas pēc tika iegrāmatots kā saņemts pakalpojums D75
D5721
K5310
Kļūda tika konstatēta tikai oktobrī un tika nolemts šo rēķinu neapmaksāt.
Es veikšu PVN atskaišu labojumus par aprīļa mēnesi.
Vai es drīkstu labojumus grāmatvedības reģistros izdarīt ar oktobri? Vai šie grāmatojumi labojot kļūdu būs pareizi:
D5310
K75(6...)?
K5721
Atbildes (5)
Nevis "drīkstu labojumus grāmatvedības reģistros izdarīt ar oktobri"", bet tā arī jādara!
Да не. Регистры можно править и в октябре, а декларацию НДС придется переделать за апрель. Не было у вас тогда оснований вычитать НДС. Так что придется вернуть его государству взад.
Vai saņemtā pakalpojuma vērtību bez PVN likt K6... vai K75...? Vai nepieciešams rakstīt grāmatvedības izziņu, vai pietiek ar to, ka uz priekšapmaksas rēķina uzraksta labojuma iemeslu un kontējumu?
Никаких доходов у вас не будет. Равно как и не было по факту расходов.
Была просто неправильная проводка. Поэтому ее надо отсторнировать обратной проводкой. И написать на это дело бухсправку.
PALDIES PAR PALĪDZĪBU!:-)
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture