По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Kā pareizi veikt labojumus? Uz tēmu sarakstu

Kā pareizi veikt labojumus?
Saņemot priekšapmaksas rēķinu(par aprīli)tas kļūdas pēc tika iegrāmatots kā saņemts pakalpojums D75

D5721

K5310

Kļūda tika konstatēta tikai oktobrī un tika nolemts šo rēķinu neapmaksāt.

Es veikšu PVN atskaišu labojumus par aprīļa mēnesi.

Vai es drīkstu labojumus grāmatvedības reģistros izdarīt ar oktobri? Vai šie grāmatojumi labojot kļūdu būs pareizi:

D5310

K75(6...)?

K5721
Ilzite1122
Ilzite1122 23.10.2008 11:47
111 ziņojumi

Atbildes (5)

Nevis "drīkstu labojumus grāmatvedības reģistros izdarīt ar oktobri"", bet tā arī jādara!
Andaz
Andaz 23.10.2008 11:49
27897 ziņojumi
Да не. Регистры можно править и в октябре, а декларацию НДС придется переделать за апрель. Не было у вас тогда оснований вычитать НДС. Так что придется вернуть его государству взад.
Maija
Maija 23.10.2008 11:54
28223 ziņojumi
Vai saņemtā pakalpojuma vērtību bez PVN likt K6... vai K75...? Vai nepieciešams rakstīt grāmatvedības izziņu, vai pietiek ar to, ka uz priekšapmaksas rēķina uzraksta labojuma iemeslu un kontējumu?
Ilzite1122
Ilzite1122 23.10.2008 11:57
111 ziņojumi
Никаких доходов у вас не будет. Равно как и не было по факту расходов.

Была просто неправильная проводка. Поэтому ее надо отсторнировать обратной проводкой. И написать на это дело бухсправку.
Maija
Maija 23.10.2008 12:00
28223 ziņojumi
PALDIES PAR PALĪDZĪBU!:-)
Ilzite1122
Ilzite1122 23.10.2008 13:23
111 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.