По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Импорт после 01 мая Uz tēmu sarakstu

Импорт после 01 мая
Через два дня прийдет партия товара из Италии.Как и раньше - на таможенный склад.Выясняли на этом складе,что процедура та же самая.

Кроме декларации.То есть они считают налоги ,мы оплачиваем, забораем груз и т.д.Не понимаю.При чем сейчас таможенный склад.

Прочитала закон.Поняла, что я сама плачу или начисляю /еще не разобралась / НДС и никакой растаможки теперь нет.

Помогите кто знает,каковы мои действия,как бухгалтера.
Jelenajas
Jelenajas 05.05.2004 14:24
788 ziņojumi

Atbildes (20)

Pēc loģikas vajadzētu būt tā : ieved preci, nosaka PVN, ieliek "plauktiņā". Kad preci realizē, atskaita no aprēķinātā PVN to kas atrodas "plauktiņā" un starpību samaksā valstij. Vismaz 26 aprīļa Dienas pielikumā tā stāvēja rakstīts. Un preces piegādes apliecinājums ir CMR (starptautiskā transporta pavadzīme). Labojiet, ja kaut kas nav tā.
Meicha
Meicha 05.05.2004 14:37
396 ziņojumi
Спасибо.Кто-нибудь,откликнитесь еще.Вопрос стоит остро.
Jelenajas
Jelenajas 05.05.2004 14:42
788 ziņojumi
Скорее всего груз вышел из Италии до 01.05.04. Это связано с переходным периодом, в дальнейшем Вы сами будете расчитывать налоги.
Bell
Bell 05.05.2004 15:09
94 ziņojumi
А объясните мне пожалуйста что для меня будет являтся основанием для начисления налога самой себе - и не должно ли в счете фактуре стоять - налог 18%? А то я уже с утра сижу над импортом и ничего не понимаю
B_s
B_s 05.05.2004 15:55
7 ziņojumi
Основанием для начисления налога будет являться счет, полученный от Вашего поставщика товаров или услуг, который зарегистрирован в какой-либо стране ЕС как налогоплательщик, при условии, что поставка товаров или услуга произошла на территории ЕС. Вам выставляют счет с 0%. Если речь идет об импорте товаров, то к их стоимости Вы прибавляете транспорт, начисляете ДРН и к этой сумме прибавляете 18%.
Bell
Bell 05.05.2004 16:42
94 ziņojumi
А что насчет оплаты DRN и НДС с парти груза.Как это должно происходить на практике.Если я начисляю НДС и не оплачиваю его с партии товара,то подскажите проводки.

Вопросы потому,что на семинар иду только в ИЮНЕ,в товар будет завтра.
Jelenajas
Jelenajas 05.05.2004 17:35
788 ziņojumi
Полагаю, что в данном случае у Вас, действительно, импорт, т.к. ЕС сторона (при наличии действующего номера НДС) до 1-го мая не могла действовать так, как предусмотрено после 1-го мая, т.е. не могла выписать Вам счет с нулевой ставкой, а Вы бы уже на основании их счета сами себе не счет выписывали бы, а указывали бы в своей декларации по начисленной и отчисляемой стороне 18% от суммы поставки. К тому же это для Вас был бы уже не импорт.

До первого мая, полагаю, придется действовать по-старому.

Не волнуйтесь за ошибки. Исправите - позже.
Mu-maija
Mu-maija 05.05.2004 18:49
15945 ziņojumi
ДРН отменили (читай - исправили глупость депутатскую) последними поправками. Не надо его начислять при закупках в ЕС.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=87483
Bizlaw.lv
Bizlaw.lv 05.05.2004 20:24
nav ziņojumu
Jelenajas, вот что для вас нашла в пояснениях о переходном периоде:

Tā kā Pievienošanās akta IV pielikums paredz, ka operācijas, kas uzsāktas pirms pievienošanās jāļauj noslēgt saskaņā ar vecajiem noteikumiem, tad, piemēram, pirms 2004.gada1.maija uzsāktās tranzīta procedūras jānoslēdz atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz 2004.gada1.maijam. Tas pats attiecas arī uz izlaišanu brīvam apgrozījumam, ja muitas deklarācija iesniegta muitas iestādē pirms 2004.gada1.maija, bet preces tiek izlaistas pēc 2004.gada1.maija.

http://www.vid.gov.lv/user/show.asp?ID=1626&CId=29
Bizlaw.lv
Bizlaw.lv 05.05.2004 20:28
nav ziņojumu
Вчера у меня был ИНВОЙС- на нем дата-29.04.04.

Товар получен 03.05.04. Звонила в VID Galv.pārvalde -сказали, что надо брать курс валюты на 03.05.04, пересчитать в латы, насчитать ПВН + -18%,

ДРН: Взять вес упаковки * ставку упак.- результат перечислить в бюджет 1 раз в квартал( по-моему для квартала был лимит) и раз в квартал сдать отчет по ДРН.

Проводки по ПВН я думаю такие:

Д2311-К5721

К5721-Д2311
7789
7789 06.05.2004 08:10
146 ziņojumi
1.-DRN больше не входмт в налогооблагаемую стоимость товара, 2.- Importa muitas nod,- нет таможни, нет налога,3.-Транспортники выставляют счет с 18%,4.-AN теперь так просто не начислишь-нужно подавать обеспечение в VID(что это за зверь?). Значит например пришел товар на 1000 aprēķ PVN -180Ls un attiecīgi deklarācijā 50ailē-1000;55ailē-180 или как???
Jk
Jk 06.05.2004 09:11
1211 ziņojumi
Когда я была на семинаре у Подвинской она объясняля так;Если к вам приходит товар из страны ЕС

1.Вы проверяете его номер плательщика.Если всё ОК

2.Проверяете провильносить оформления СМР

3.Берёте его счёт со ставкой 0% и на нём пищите проводки по начислению НДС

И всё.
Rugelis
Rugelis 06.05.2004 09:50
1348 ziņojumi
Уважаемые,кажется вопрос проясняется.

Bizlaw.Lvспасибо за сноску,но я поняла,что ДРН не включается в себестоимость,но начислять и уплачивать - это святое,тем более,что пока нигде не читала,что его отменили.
Jelenajas
Jelenajas 06.05.2004 13:42
788 ziņojumi
Nastja1, поделитель мыслью,с чего начислять НДС: с суммы по инвойсу + транспорт или только с суммы товара поьинвойсу по курсу БЛ на день получения товара.

Раньше таможня считала все вместе и потом сообщала нам для перечисления НДС и ДРН.

Очень не хочется ошибиться сначала.
Jelenajas
Jelenajas 06.05.2004 13:53
788 ziņojumi
начислять НДС с суммы по инвойсу + транспорт./если фирма одна /.
Solnisko
Solnisko 06.05.2004 16:14
192 ziņojumi
Еще один маленький вопрос.Смотрю новую декларацию по НДС.

НДС,который я уплачу транспортной фирме за доставку товара из ЕС,в какое приложение заисывать как предналог?
Jelenajas
Jelenajas 06.05.2004 16:37
788 ziņojumi
Подскажите сайт с новой декларацией- нет времени искать, и еще со ставками Dabas resursu nod., особенно волнует картон.Может кто-то уже рассчитывал
7789
7789 08.05.2004 08:25
146 ziņojumi
Новая декларация есть здесь в БЛАНКИ.Найдите здесь же в НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ закон о DRN, ставка на картон 0,06 лата за кг.

Мне всегда таможня считала так : 25% от брутто веса x 0.06 = сумма к оплате.

Вчера получила груз,посчитала также.

В законе сказано,что таков расчет,если нет сертификата упаковки.

Не знаю как он выглядит,но до 01 мая всегда считала 25%x0.06 и платили.
Jelenajas
Jelenajas 08.05.2004 11:21
788 ziņojumi
Jelena,в законе 8.пиел. ДРН картон действительно идет по ставке 0,06, но наши бывшие декларанты говорят , что считали раньше по ставке 0,012, объяснять ничего не хотят. Не знаю как считать этот ДРН- очень большой он у меня получается по 0,06. Может кто еще считал ДРН для картона ?
7789
7789 08.05.2004 17:54
146 ziņojumi
А мне всегда считали по 0,06 за картон.У меня мебель,там вообще непонятная упаковка.Где полиэтилен,где катрон.Поэтому они,чтобы не париться,считали ,что это картон и считали по максимуму,и в декларациях писали,что упаковка разных видов.Но так как партии маленькие - 500-700 кг,то сумма выходила минимальная.

Так что извините,моя помощь Вам не пригодилась.
Jelenajas
Jelenajas 08.05.2004 18:18
788 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.