По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

UIN avanss Uz tēmu sarakstu

UIN avanss
Sveiki, kolēgas

Man ir viena nesaprotama lieta sakarā ar UIN.

1. 2006 gadā bija peļņa

2. 2007 gadā samaksāja peļņas nodokli un turpināja maksāt UIN avansa maksājumus

3. 2007 gadā peļņa bija mazāka, un tā sanāca, ka 2006 gadā samaksātais UIN avanss pilnībā sedza 2007 gada maksājamo UIN.

4. Tagad VID nodokļu izdruka rāda aprēķināto UIN par 2008 gadu, kuru man nav jāmaksā, jo arī to sedz 2007 gadā samaksātais avanss. Tajā izdrukā ir parādīts, kā mans 2007. gadā samaksātais avanss pamazām dzēšas par aprēķinātā avansa summu. Ja VID parāda šo aprēķināto nodokli, vai man tas ir jāgrāmato, lai virsgrāmata sakrīt ar nodokļu izdruku? Kādi kontējumi ir jāizmanto?

Paldies par atbildēm jau iepriekš.
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:01
213 ziņojumi

Atbildes (11)

Man ar tiem gadiem sagājā sviestā
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:02
213 ziņojumi
Es negrāmatoju
Ambera
Ambera 13.10.2008 11:03
21759 ziņojumi
Par 2007. gadu peļņa bija mazāka,un tā sanāca, ka 2007. gadā samaksātais UIN avanss pilnībā sedza par 2007. gadu maksājamo UIN.
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:03
213 ziņojumi
Es neesmu pārliecināta par vienas grāmatvedes ieteikumu, ka šis avanss esot tikai jāpatir prātā... :):-O
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:05
213 ziņojumi
Ambera - kā tad Tu esi pārliecināta, ka Tev viss sakrīt? Nelaime ir tā, ka man 5710A(avansu) kontā ir atlikums, kas sakrīt ar VID, bet no tās summas viņi ņem nost ikmēneša UIN avansu, man tas konts beigās nesakritīs:'( . Man liekas , ka tas avanss būtu kaut kā jāgramato....
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 11:10
213 ziņojumi
Es aprēķinātos avansa maksājumus negrāmatoju.

2390 Pārmaksātais nodoklis
Ambera
Ambera 13.10.2008 11:40
21759 ziņojumi
Citi grāmato, citi negrāmato:

http://www.vgk.lv/lv/forum/1/70090/
Ambera
Ambera 13.10.2008 12:10
21759 ziņojumi
Pēs manām domām grāmatojums viens - veicot apmaksu D2390 K2620

Un sastādot gada pārskatu, kad kļūst zināms apliekamais ienākums, kreditē 2390 uz attiecīgu summu.
Aivars007
Aivars007 13.10.2008 12:57
26984 ziņojumi
man ir konts 5710A(es domāju, ka analoģiski Jūsu 2390), kad veicu apmaksu D5710A K2620. Gada beigās viss smuki sanāk, kā vid. Bet tagad es nesaprotu, kā man iegrāmatot Vid aprēķināto UIN avansu, ja es to nemaksāju. Kur man tas mīnusojas?
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 17:02
213 ziņojumi
Te ir piemērs, bet es nevaru darīt korekcijas virsgrāmatā par 2007. gadu, bilance man nodota.

"Elena83

ziņojumu: 64 24.04.2008 15:18

Д 8810 К 5710 - начислены авансовые платежи

Д 5710 К 2620 - аванс.платежи в течение года

Д 8610 К 8810 - налог по декларации

Д 2390 К 8810 -если налог переплачен

Д 8810 К 5710 - если налог не доплачен"
Sondoors
Sondoors 13.10.2008 17:04
213 ziņojumi
Aprēķinātos nodokļus grāmato tikai IIN, VSAOI, URN utt.

UIN aprēķināto avansu parasti negrāmato.

Bet ja ir tik liela vēlme, var arī grāmatot. No tā jau nekas nemainās.
Aivars007
Aivars007 13.10.2008 17:31
26984 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.