По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Аванс в Эстонию Uz tēmu sarakstu

Аванс в Эстонию
Добрый день!Прошу разъяснить:мы НДС плательщики в Латвии оплачиваем сумму аванса за услуги эстонской фирме.Счета на предоплату до сих пор нет(сумма по договору,и сумма более 500,00 Лс).

1.Можно ли предналог учесть тогда,когда будет счет-фактура или нужно это делать сразу?А сейчас сделать порводку Д2190 К2620,не "трогая" налог.???Т.к. вообще не знаю,с какой % ставкой налога будет ваписан счет на предоплату и будет ли он вообще.

2.Когда мы получаем аванс,сумма аванса,облагаемая НДС попадает в 41 строку НДС декларации?

П.с.по авансам просмотрены все темы,сталкиваюсь в первый раз,кто может детально разъяснить ситуацию,заранее спасибо.
Gestija
Gestija 13.10.2008 10:34
1016 ziņojumi

Atbildes (60)

Статья 8,счет по НДС.(2)Оказание услуги произошло,если услуга оказана заказчику или вознаграждение получено до оказания услуги....(2.1)или вознаграждение осуществлено авансом.
Nak
Nak 13.10.2008 10:42
9201 ziņojums
Извините,я не прошу ссылки на статьи,читать умею,прошу объяснить данную ситуацию,т.к. запуталась,не имея на руках счета на предоплату.
Gestija
Gestija 13.10.2008 10:47
1016 ziņojumi
А в чем проблема счет получить и что за услуги вы собрались приобресть?
Nak
Nak 13.10.2008 10:56
9201 ziņojums
1.А какие именно услуги будут оказаны?

2.Если полученный аванс за сделку, которая будет облагаться 18%, тогда показываете в 41.строке (сумма полученного аванса без НДС).
Hloja
Hloja 13.10.2008 11:03
nav ziņojumu
2.По второму вопросу все ясно,спасибо за уточнение.

1.Услуги телекоммуникационные,рук-во никак не может получить счет,видимо это ПРОБЛЕМА,или не считают нужным,договор есть,денег заплатили,проводки их не волнуют,вот и спят спокойно.
Gestija
Gestija 13.10.2008 11:14
1016 ziņojumi
За телекоммуникационные услуги нужно насчитивать реверс и показывать в декларации ( 54.,63. строки)тогда, когда заплачен аванс. Если в договоре оговорена проплата аванса, а счет от поставщика получить не можете, выпишите сами счет на аванс и насчитайте реверс 18%. Только счет за услугу всё равно будет нужен, когда она будет оказана.
Hloja
Hloja 13.10.2008 13:18
nav ziņojumu
Т.е.если мы,допустим,оплатили 1000 Лс,я на эту тысячу делаю реверс.А не может быть,что эстонцы со своим налогом уже выпишут счет,а не с 0%.И еще,я же в отчете PVN1 должна указать нр.док-та по которому я имею право на предналог,а как я сама его "нарисую".Ничего не понимаю уже!
Gestija
Gestija 13.10.2008 14:09
1016 ziņojumi
Да, на 1000 делаете реверс 18% (180,-Лс). В случае оказания телеком.услуг НДС платит получатель услуги (в реверсном порядке). В приложении НДС как основание, думаю, можно указать платежный документ. Ну а если хотите быть уверены, лучше все же договориться о счете с эстонцами.
Hloja
Hloja 13.10.2008 14:40
nav ziņojumu
Спасибо за советы.Я думаю,проблема не с эстонцами,а с моим рук-вом.Не интересует их "бумажная волокита":-@
Gestija
Gestija 13.10.2008 14:50
1016 ziņojumi
Опять возвращаюсь к этой теме.

Что можно сделать,когда изначально был не правильно составлен договор цессии,и оплачена сумма эстонцам.Договор не действителен и правильно нет возможности его переделать,цессия здесь не подходит.Получается,что просто 1 фирма оплатила долг за ликвидированную фирму третьей фирме(кредиторам).И теперь я не знаю,как оформить эту оплату,как ЧТО?Получается,что тупо без док-тов оплатили чужой долг.Как можно выйти из ситуации?
Gestija
Gestija 05.01.2009 20:44
1016 ziņojumi
Ну стрясите с них письмо. О том, что они просят считать перечисленную сумму, как погашение долга ликвидированной фирмы.
Iriss
Iriss 05.01.2009 20:54
12895 ziņojumi
Этого будет достаточно?Только на основании письма сделать проводки?

Д 5540(расчеты по долгам с другими предприятиями) К 2620(банк)

или Д 8410 (непредвиденные расходы)

Эта сумма влияет на ПНП???:-<
Gestija
Gestija 05.01.2009 21:28
1016 ziņojumi
А толку от такого письма. Будут у вас непредвиденные расходы с восстановлением в декларации.
Albina
Albina 05.01.2009 21:49
64876 ziņojumi
Значит Д8410 К2620 на основании бух.справки и на увеличение ПНП,так?
Gestija
Gestija 05.01.2009 21:52
1016 ziņojumi
Ага.
Albina
Albina 05.01.2009 21:58
64876 ziņojumi
Не поняла, кто кому оплатил.

Ну да ладно..
Iriss
Iriss 05.01.2009 22:07
12895 ziņojumi
Непредвиденных расходов не будет, будут просто прочие расходы, например, 8290
Irena22
Irena22 05.01.2009 22:17
42998 ziņojumi
Платили так:

Фирма А была должна фирме В.

Фирма А ликвидирована.

Фирма С решила погасить долг фирмы А,чтобы в дальнейшем сотрудничать с фирмой В.

Сначала заплатили часть денег,а теперь нет возможности правильно составить договор цессии,т.к. фирмы А не существует:-< Такая ситуация.Просто сначала рук-тель преподнес это как авансовый платеж,не разобравшись в ситуации:-@
Gestija
Gestija 05.01.2009 22:17
1016 ziņojumi
Ааа, ну я неправильно поняла, решила, что это вам заплатили за кого-то.

Согласна с Irena22.
Iriss
Iriss 05.01.2009 23:23
12895 ziņojumi
Да без разницы, 8410 или 8290. Главное, чтобы в ПУ в правильную строчку расходы попали.
Albina
Albina 06.01.2009 10:23
64876 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.