По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Счет от импортного поставщика - проводки? Uz tēmu sarakstu

Счет от импортного поставщика - проводки?
Пожалуйста посмотрите, правильно ли я поставила проводки, а то сомневаюсь и спросить не у кого.

Наша фирма в апреле получила и оплатила счет от иностранного поставщика (является плательщиком НДС в своей стране) на сумму 1567,79 евро.

Проводки -

Д2190 К2627 - 1021,42 лата (по курсу 0,6515 на день оплаты).

Товар будет получен в мае. При получении товара проводки:

Д2130 К5310 - 1021,42, Д5721 К????- 183.86 (18% от 1021.42)

Зачет аванса - Д5310 К2190
Lovec
Lovec 04.05.2004 20:44
1793 ziņojumi

Atbildes (8)

Получается, что Д 5721 К 5721 282,20 евро (курс - на день перехода товара в вашу собственность). НДС должен пойти в декларации и в передналог и к уплате в бюджет.
Tt
Tt 05.05.2004 09:30
2348 ziņojumi
Д 5721 К 5721 282,20 - при такой проводке получится, что в сумме никто никому не должен, ни я государству, ни оно мне.

А платить НДС сразу (предъявлять платежку на таможне) с 1 мая не надо, как я слышала. Тогда какой смысл в этой проводке - Д 5721 К 5721 282,20 евро - я не понимаю. Может, ее вообще не делать?
Lovec
Lovec 05.05.2004 10:46
1793 ziņojumi
Действительно, в этой ситуации точно никто никому не должен. Но в декларации показать нужно с обеих сторон.
Tt
Tt 05.05.2004 11:00
2348 ziņojumi
Еще добавлю - а при продаже этого товара с моего склада государство получит свою порцию налога - д2310 к5721.

В итоге получиться после реализации всего товара, что я уплачу ПОЛНОСТЬЮ все 18% от суммы реализации. Так, что ли?
Lovec
Lovec 05.05.2004 11:06
1793 ziņojumi
Конечно. Так же было и раньше. Изменились только правила расчетов. Представьте, что вы импортируете товар из 3-ей страны. Вы заплатите на таможне 18% от ввезенного товара. Потом поставите в предналог эту сумму. Потом при продаже начислите 18% покуателю.

Теперь при поставке из ЕС происходит почти тоже самое, только вы заплатите не наличкой на таможне, а поставите в декларации к уплате и тут же - в предналог.
Tt
Tt 05.05.2004 11:25
2348 ziņojumi
Спасибо, ТТ. Просто для меня это все впервые и что было раньше я не знаю. А засомневалась я потому, что при поставках и последующей реализации внутри Латвии государству отходит РАЗНИЦА, а при импорте ВЕСЬ НДС. Вот я и подумала, что чегой-то я может не недопонимаю.

Просто при подсчете продажной цены мне надо будет добавить 18% плюс наценку.
Lovec
Lovec 05.05.2004 11:45
1793 ziņojumi
Не понятно, почему Вы все проводки пишите в латах, если счет в евро. По 5310 и 2190 все должно проходить в евро и латах соответственно и должна начисляться курсовая разница.
Makssoft
Makssoft 05.05.2004 15:37
24118 ziņojumi
Makssoft, спасибо за замечание. Вечером дома почитаю материал на эту тему, у меня как раз есть статья про курсовую разницу. Если не разберусь, буду приставать
Lovec
Lovec 05.05.2004 17:58
1793 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.