По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

POST termināli Uz tēmu sarakstu

POST termināli
Sveiki!

Jautājums par Post terminālu darījumu iegrāmatošanu. Palasījos jau iepriekšējās tēmas, tik un tā netieku skaidrībā.

Vispirms kontā ienāk nauda par iepirkšanos i-veikalā ar pamatojumu(POS.DAR.VISA par 30.08.08 #1158609 N31/ 19.67 kom 0.59)

D 262. 19.67

K 5210 19.67

Komisija par darījumu

D 7650 0.59

K 2622 0.59

Izrakstīta PVZ

D 5210 19.67

K 6110 16.67

K 5721 3.00

Vai tā ir pareizi???
Lienemjaj
Lienemjaj 08.09.2008 13:17
61 ziņojums

Atbildes (4)

http://www.vgk.lv/lv/forum/1/37271/
Ambera
Ambera 08.09.2008 13:18
21759 ziņojumi
Вообще-то реализация обычно отражается на счете 23ХХ и налог от аванса тоже обчно выделяетсЯ:

1. Д 262Х К 5210

К 5721 Д 5210

ну и комиссия соответственно, как у Вас. Правда, у меня все комиссиина счете 7750

2. Д 23ХХ К 6110 и К 5721 (налог)

А потом закрывается Д 5210 на К 2310
Irena22
Irena22 08.09.2008 13:22
42998 ziņojumi
Irinai,

Es saprotu ka 23.. parastā gadījumā, bet ja ņemam vērā to, ka pirmais ir maksājums bankā un tikai tad nāk raelizācija, tad 5210 (No pircējiem saņemtie avansi būtu tā kā piemērotāk?
Lienemjaj
Lienemjaj 08.09.2008 13:41
61 ziņojums
По-моему, 23ХХ при реализации в любом случае.
Irena22
Irena22 08.09.2008 14:24
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.