По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Переплата по накладной, надо ли выделять НДС Uz tēmu sarakstu

Переплата по накладной, надо ли выделять НДС
Пришел счет на 100 лат (например). Счет 5310. Оплатили 110. 10 лат оставить на Д 5310 или перевести на Д 2190? Выделять ли сразу НДС?

Если не сразу перевести в аванс, а через месяц, то в декларации НДС уже будет в строке коррекции?

Кто какую методику использует?
Vaijolet
Vaijolet 09.08.2008 15:55
550 ziņojumi

Atbildes (16)

Я оставляю как переплату, не выделяя НДС. Иначе можно запутаться насовсем.
Martinas
Martinas 09.08.2008 16:03
38532 ziņojumi
А что потом происходит с этой переплатой? Платите меньше по следующей накладной?
Vaijolet
Vaijolet 09.08.2008 17:05
550 ziņojumi
Да, так и делаю.
Martinas
Martinas 09.08.2008 17:31
38532 ziņojumi
Или просите,что вернули деньги
Gravchik
Gravchik 09.08.2008 18:05
6091 ziņojums
я ПВН не выделяю. Просто актом взаимозачета оформляю по аналитике.
Aleksja
Aleksja 09.08.2008 19:44
10004 ziņojumi
Ja pārmaksa par pvz ir piegādātājam, tad vieglāk to atstāt tajā pašā kontā, kur tiek grāmatoti norēķini ar šo piegādātāju un tad nākamo pvz vai rēķina apmaksu samazināt par šo summu. Ja šīs summas nav pārāk lielas, parasti tad arī nekādu ieskaita aktu nesagatavo, bet teloniski vienojas, ka samaksa būs samazināta par šo iepriekšējo pārmaksu.

PVN izdalīt jūs nevarat, jo par šo pārmaksu nav saņemts PVN rēķins.

Obligāti PVN būtu izdalāms, ja jūs būtu pārdevējs, jo tad par saņemto avansu jebkurā gadījumā ir jāsamaksā PVN budžetā.
Matilde
Matilde 09.08.2008 21:07
116 ziņojumi
Согласна с Matilde
Vaijolet
Vaijolet 09.08.2008 21:24
550 ziņojumi
А я не совсем согласна. Не всегда это будет полученный аванс - иногда бывает просто ошибочное перечисление.
Martinas
Martinas 09.08.2008 21:29
38532 ziņojumi
Если это ошибочное перечисление мы НДС не показываем. А если вторая сторона показала в декларации как заплаченный аванс?
Vaijolet
Vaijolet 09.08.2008 22:47
550 ziņojumi
А что, была договоренность об авансе или просто лоханулись?
Martinas
Martinas 09.08.2008 23:27
38532 ziņojumi
Для аванса должно быть основание. Или счет, или условия договора. А так можно столько авансов нараздавать незнамо кому
Aleksja
Aleksja 10.08.2008 22:14
10004 ziņojumi
Если потом эта переплата используется, как аванс, то НДС надо выделять.
Irena22
Irena22 10.08.2008 23:38
42998 ziņojumi
Par avansa maksājumiem VIDā ir metodiskie norādījumi, tur ir viss labi aprakstīts
Mjau-22
Mjau-22 11.08.2008 09:50
1013 ziņojumi
Извините, укажите адрес, где есть методики VID. Спасибо!
Uksp
Uksp 12.08.2008 12:40
37 ziņojumi
Ak, Dievs, kāda bezpalīdzība un neziņa!

Skat. - http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=177&hl=1&oid=9345&otype=17
Leciigaa
Leciigaa 12.08.2008 12:46
2691 ziņojums
Neaizmirstiet diskusijā par PVN nodokļa rēķinu, pēc kura tikai var atskaitīt priekšnodokli. Vai, kļūdaini pārskaitot, Jums ir otrs nodokļa rēķins?;-)
Matilde
Matilde 12.08.2008 13:05
116 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.