По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НАЛОГИ. Uz tēmu sarakstu

НАЛОГИ.
Подскажите пожалуйста.В октябре 2003 налог по PVN был ошибочно уплачен на счет DRN.Вернули его только в 2004 отминусовав небольшую задолженносиь по соц.налогу.Как отразить эту сумму в балансе,

какие будут проводки в прошлом и этом году.Заранее спасибо.
Mq
Mq 21.04.2004 08:36
4 ziņojumi

Atbildes (4)

В октябре

1. Перечислили: Дт Задолженность по DRN Кт Банк = 100 (вместо 1), 2. Узнали об ошибке:

Дт Переплаченный налог (239) Кт DRN = 99 (переплаченная сумма), Она отразится в Балансе на 31,12,03,в Активе, в составе Прочие дебиторы, как переплаченная сумма налога.

В 2004г, на основании выписки ВИДа: Дт Задолженность по соцналогу -9, Дт Задолженность по PVN 90,

Кт Переплаченный налог (239)- 99.
Olgatais
Olgatais 21.04.2004 09:06
24 ziņojumi
Дело в том что задолженности по PVN у нас нет мы его оплатили еще в прошлом году ,есть только

переплаченный налог в 2003,одну и ту же сумму мы заплатили 2 раза неправильно и правилно(PVN пла-

тился с импортной поставки)
Mq
Mq 21.04.2004 12:35
4 ziņojumi
1. Уплачен налог Д 57..(DRN) К 2620

2. Отминусовали небольшую задолженносиь по соц.налогу Д 57..(SN) К 57..(DRN)

3. Вернули Д 2620 К 57..(DRN)
Inst
Inst 22.04.2004 10:25
nav ziņojumu
Подскажите пожалуйста кто работает с 1С фирмы Анди как провести ПВН выставленный таможенным брокером чтобы он попал в декларацию.
B_s
B_s 22.04.2004 13:51
7 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.