Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
kļūdains pārskaitījums Uz tēmu sarakstu
Atbildes (3)
Ja ielikāt PVN deklarācijā, tad arī atpakļ caur deklarāciju.
Ja uzreiz sapratāt, ka kļūda no klienta puses un caur deklarāciju darījumu neuzrādījāt, tad nevajag.
Ja uzreiz sapratāt, ka kļūda no klienta puses un caur deklarāciju darījumu neuzrādījāt, tad nevajag.
pietiek ar vēstulīti

Storno 09.06.2008 14:34
1392 ziņojumi
1392 ziņojumi
Ja saņemtais kļūdainais m/u un tā atmaksa notiek vienā taksācijas periodā - t.i. mēnesī - nekas deklarācijā nav jāuzrāda.

Leciigaa 09.06.2008 15:01
2691 ziņojums
2691 ziņojums
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt