По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Iesācējiem

Предналог и необлагаемые сделки Uz tēmu sarakstu

Предналог и необлагаемые сделки
Piemērojot likuma 10.pantapirmās daļas 1.punktu kā priekšnodoklis nav atskaitāms nodoklis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav ar nodokli apliekami darījumi ...

Латвийская фирма планирует ввезенный из 3-ей страны товар (нерастаможенный) продать другой фирме из ЕС. От нее уже получен аванс (счет без НДС).У местной фирмы есть предналог в счетах за телефон и др. Получается, что, согласно ч.1 ст.10 закона, НДС, указанный в таких счетах, в предналог поставить нельзя? До этого месяца еще не знали, будем ли сами растомаживать, поэтому ставили в предналог все суммы с админ.затрат.
Alisav
Alisav 08.06.2008 16:14
nav ziņojumu

Atbildes (19)

Сделка со ставкой 0% - это НЕ необлагаемые сделки, это облагаемые сделки.
Martinas
Martinas 08.06.2008 16:29
38532 ziņojumi
Вы путаете облагаемые сделки и необлагаемые.

У облагаемых сделок ставка ПВН может быть 18%, 5%, 0 %

Импортные и экспортные операции (страны Евросоюза и 3 страны) - ПВН 0 %
Starina
Starina 08.06.2008 16:30
6553 ziņojumi
Piemērojot likuma 10.pantapirmās daļas 1.punktu kā priekšnodoklis nav atskaitāms nodoklis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem tādu darījumu nodrošināšanai, kas nav ar nodokli apliekami darījumi ...

От нее уже получен аванс (счет без НДС).Kurš izrakstīja rēķinu? Jūsu firma? Tad PVN nodoklis domāju ir 0%,kas nebūt neskaitās ar PVN neapliekams darījums.Un tādā gadījumā visi saņemtie rēķini ar PVN liekas priekšnodoklī , jo arī administrācija ir lai nodrošinātu šo ar PVN 0% apliekamo darījumu;-)
Ilma
Ilma 08.06.2008 16:33
30495 ziņojumi


7 (1) Nodokļa 0 procentu likme tiek piemērota:

1) preču eksportam un to preču piegādēm, kas ievestas Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja piegādes veiktas muitas noliktavās un brīvajās zonās;

Получается, что мы попадаем под этот пункт закона О НДС?

На свой прошлый вопрос, какую ставку налога применить в авансовом счете, я получила такой ответ (и счёт выставили без НДС, соответственно):

"Если растаможку будет проводить покупатель из ЕС, то при выставлении ему авансового счёта не будет ПВН вообще, потому как эта сумма для них считается, как оплата аванса за импортируемый товар, точно так же, как и для вас, в декларацию ПВН она никак не включается."

?
Alisav
Alisav 09.06.2008 10:08
nav ziņojumu
podnimaju svoj vopros...
Alisav
Alisav 10.06.2008 11:32
nav ziņojumu
Ваша сделка не является обьектом закона о НДС.

Право на предналог у вас есть.
Iriss
Iriss 10.06.2008 12:06
12895 ziņojumi
Где находится ваш товар? На таможенном складе?
Solik
Solik 12.06.2008 08:32
4622 ziņojumi
Меня также волнует этот вопрос - попадают ли сделки на томаженном складе в декларацию, а соответственно применяется ли НДС? Мы с таможенного склада продаём товар (нерастаможенный) английской (неплательщик НДС) фирме. Товар получен из 3 стран. Помогите, пожалуйста!!! Ходила на консультации - говорят, что не надо, звоню в налоговую - говорят, что 18% платить надо!!!
Lolo4ka
Lolo4ka 05.11.2008 11:58
561 ziņojums
Буквально недавно эта тема обсуждалась. Есть письмо СГД (Солик давала ссылку), согласно которому при продаже нерастаможенного товара с таможенного склада в третьи страны, или страны ЕС, такие сделки в НДС декларацию не попадают.
Irena22
Irena22 05.11.2008 12:05
42998 ziņojumi
Спасибо большое, постараюся найти!
Lolo4ka
Lolo4ka 05.11.2008 12:08
561 ziņojums
Alisav, а Вы ничего не путаете? Такой ответ мог быть только в одном случае, если этот товар вообще ещё не ввезён на территорию ЕС, а таможенный склад уже таковой является.
Tt7
Tt7 05.11.2008 12:08
37863 ziņojumi
Именно так и обясняли этот момент.

Пока товар на таможенном складе "с той стороны", он еще не имеет статуса ЕС и не считается ввезенным на территорию ЕС.

Если ввезен на склад "с этой стороны", то он считается на внутренней территории.
Maija
Maija 05.11.2008 12:12
28223 ziņojumi
Т.е., если мы получили товар из Китая, то пока мы его не растаможим, то он "не на территории ЕС"? А соответственно к нашему закону о НДС не имеет отношения?
Lolo4ka
Lolo4ka 05.11.2008 12:56
561 ziņojums
Конечно, пока не растаможен, нигде в НДС декларации "не светится".
Irena22
Irena22 05.11.2008 13:00
42998 ziņojumi
Я отвечц, почему я засомневалась - звонила я в налоговую, где мне сказали, что налог считать и платить должна также, если бы я продавала товар от латвийской фирмы (т.е. применять 0% к поставке в ЕС или 18% к неплательщикам налога).
Lolo4ka
Lolo4ka 05.11.2008 13:04
561 ziņojums
А на консультации ответили точно также, не растаможен - нет в Латвии => нет налога.
Lolo4ka
Lolo4ka 05.11.2008 13:06
561 ziņojums
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/vid%20vēstules/pvn/pvn_20012004_nr.15.2.1_12_1287.doc
Solik
Solik 06.11.2008 10:08
4622 ziņojumi
http://www.vgk.lv/ru/forum/22/75010/
Solik
Solik 06.11.2008 10:09
4622 ziņojumi
http://www.vgk.lv/ru/forum/5/75232/
Solik
Solik 06.11.2008 10:11
4622 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.