По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Gada pārskats

Проводка Uz tēmu sarakstu

Проводка
UIN согласно декларации начисляем Д8810 К5710

Его оплата Д5710 К 2620

Авансовые платежи проводим Д5710 К2620

Правильно?

СПАСИБО
Sealle
Sealle 09.05.2008 22:24
50 ziņojumi

Atbildes (25)

правильно
Lanuska
Lanuska 09.05.2008 22:25
15769 ziņojumi
Авансовые платежи начисляем Д8810 К5710

и платим Д5710 К2620
Makssoft
Makssoft 10.05.2008 08:16
24118 ziņojumi
Daru tāpat kā Lanuska.
Leciigaa
Leciigaa 10.05.2008 08:58
2691 ziņojums
Можно не начислять авансовые платежи. При оплате Д 8810 К 2620. При расчете налога за год: при доплате налога Д 8810 К 5710 на разницу, при переплате Д 2390 - К 8810 тоже на разницу.
Dab62
Dab62 10.05.2008 09:00
1861 ziņojums
"Можно не начислять авансовые платежи. При оплате Д 8810 К 2620. " - если эти платежи совпадают с начислением и нет пени.
Makssoft
Makssoft 10.05.2008 09:02
24118 ziņojumi
Я провожу авансовые платежи - хочу при закрытии 8810 видеть сумму 87 строки декларации.
Makssoft
Makssoft 10.05.2008 09:05
24118 ziņojumi
А почему нельзя пеню провести на другой счет? Не поняла проблемы:-/
Dab62
Dab62 10.05.2008 09:05
1861 ziņojums
Да никакой проблемы.
Makssoft
Makssoft 10.05.2008 09:06
24118 ziņojumi
Я несколько лет назад тоже начисляла авансовые платежи, а потом на каком-то семинаре услышала, что такого требования уже нет. Ну я и не стала.

Из методички ВИДа:

29. Iesakām uzņēmumu ienākuma nodokļa iegrāmatošanai lietot šādus kontus:

29.1. kontu grupas “Kreditori” kontu “Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli”;

29.2. kontu grupas “Debitori” kontu “Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis”;

29.3. kontu “Peļņa vai zaudējumi”;

29.4. kontu “Uzņēmumu ienākuma nodoklis”.

30. Taksācijas perioda laikā samaksātos nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.

31. Saskaņā ar deklarāciju taksācijas periodā aprēķināto nodokļa summu uzrāda konta “Peļņa vai zaudējumi” debetā un konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” kredītā.

32. Taksācijas perioda beigās kontu “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” slēdz, pārnesot tā kredīta saldo uz konta “Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli” kredītu. Ja kontā “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” ir debeta saldo, to pārnes uz kontu grupas “Debitori” konta “Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetu.
Dab62
Dab62 10.05.2008 09:15
1861 ziņojums
Делаю, как и автор вопроса.
Albina
Albina 10.05.2008 14:19
64858 ziņojumi
Dab62, так никто ж не говорит, что начислять авансовые платежи нужно обязательно. Я ж написала для чего это делаю: "хочу при закрытии 8810 видеть сумму 87 строки декларации"
Makssoft
Makssoft 10.05.2008 17:29
24118 ziņojumi
Avansa maksājumi D 2390 (pārmaksātie nodokļi) K - naudas līdzekļi
Andaz
Andaz 11.05.2008 16:47
27897 ziņojumi
Dab62, при начислении авансовых платежей хоть худо-бедно с ВИДовской распечаткой сравниться можно. Я раньше не начисляла, а теперь стала начислять. Гораздо удобнее при составлении годового отчета.
Martinas
Martinas 11.05.2008 17:10
38532 ziņojumi
Тоже делаю как автор вопроса, и никогда не возникало проблем с распечаткой из СГД.:-O
Inst
Inst 11.05.2008 23:12
nav ziņojumu
Mартинас, если оплата авнсов проиходит вовремя, то с распечаткой ВИДа нет проблем сравниться
Dab62
Dab62 11.05.2008 23:20
1861 ziņojums
Да и еще - год-два назад на форуме уже обсуждался вопрос начислять или не начислять авансы, основная масса убедительно высказалась за не начисление...
Dab62
Dab62 11.05.2008 23:22
1861 ziņojums
Если бы да кабы. Мы, например, платим всегда чуть больше авансом, в конце года, если не проводить начисление, сам чёрт ногу сломит.
Martinas
Martinas 11.05.2008 23:44
38532 ziņojumi
Я тоже всегда плачу чуть больше, и с распечаткой все понятно. Тут дело привычки, можно и так, и эдак. кому как удобнее;-)
Inst
Inst 12.05.2008 09:18
nav ziņojumu
Инст, Вы видите только остаток, который Вам надо платить, но никогда не увидите "сумму 87 строки декларации". Причём входящий остаток по 5710 на текущий год после сдачи годового никогда не совпадает с распечаткой ВИДа, потому что 1 января у них нет Ваших данных по налогу за прошлый год. Мне, например, комфортно, когда всё прозрачно.
Makssoft
Makssoft 12.05.2008 09:30
24118 ziņojumi
Мне тоже комфортно, доступно и понятно:-)
Inst
Inst 12.05.2008 09:42
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.