Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PL pārdošana
Kā pareizi iegrāmatot Pl pārdošanu (ar peļņu) un kā tas atspoguļosies kategorijas aprēķinā (UIeNodoklim) un UIeN deklarācijā?
Norakstīšu uzkrāto nolietojumu
D 1290 / K 1230,
PL norakstīšu
D 6gr PL pārdošanas konts / K 1290
D 23 debit. parāds / K 6gr.
D 23 debit. parāds / K 57 PVN
Rezultātā rodas pozitīva starpība (pārdosts ar peļņu). Tas norakstīsies uz 8610.
Vai pareizi rīkojos? Un kā tas viss ietekmēs kategorijas nolietojumu? Kā ietekmēs UIeN deklarāciju?
Atbildes (1)
Rezultātā rodas pozitīva starpība (pārdosts ar peļņu). Tas norakstīsies uz 8610.
Pareizi.
Bet UIN dekl.nolietojumamnodokļiem aprēķinam atlikušo kategorijas vērtību nodokļu aprēķinam samazina par izslēgtā PL atlikušo vērtību finanšu grāmatvedībā UIN likuma 13. pants.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture