Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Gada pārskats
Un vēlreiz UIN deklarācija un avansa aprēķins Uz tēmu sarakstu

Zajac25 23.04.2008 13:47
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Atbildes (17)
janvāris'07-decembris'07

Sv_lana 23.04.2008 13:49
405 ziņojumi
405 ziņojumi
В декларации за 2007 год в 85=86 строке указываются все авансы, которые были НАЧИСЛЕНЫ в 2007 году. Для расчёта авансового платежа на 2008 год, берётся сумма налога из 73 строки декларации ПНП, умножается на коэффициент и от этой суммы отнимаются начисленные авансы в 2008 году.
Tad man būtu tāds jautājums:aprēķināto UIn es grāmatošu K5710 D8810? Pēc tam...no 2390 uz ...?

Zajac25 23.04.2008 14:05
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Ну не знаю, граматуйте, как Вам удобнее. Не знаю насколько удобно использовать авансовым ПНП 239, может при оплате лучше Д5710 К262, а потом уже по итогам декларации начислить Д8810 К57100, если получиться переплата, то перенести тогда на Д239
Muļķīgs jautājums-tas tiek izdarīts uz taksācijas gada beigām?Un,ja ir pārmaksa,tad UIN K jābūt pa nullēm,pareizi?

Zajac25 23.04.2008 14:59
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Skatos uz iepriekšējo gadu un vairs neko nesaprotu!Uz manu atnākšanas laiku(t.i. maija vidu),joprojām "karājas" K5710 2006.gadaUIN.Un pārmaksa 2390 arī ir.SkatosUIN deklarāciju-VID vadībā priekšniece labojusi nodokļa aprēķina rezultātu -summa atmaksai dabūta no taks.gadamaprēķinātā avansa nodokļa summas atņemot aprēķināto nodokli.Vaitad jābūt tā?

Zajac25 23.04.2008 15:22
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Да, так и должно быть, в декларации указываются только расчётные налоги, а не фактически уплаченные. Фактически уплаченные фиксируются в карточке плательщика, там и увидите свои остатки, если у Вас на конец отчётного периода есть К57ХХ и Д239Х, то и закройте их, если останется разница на каком-то из них, она и должна быть в остатке по карточке плательщика.
Bet deklarācijā ir rinda samaksātā avansa nodokļa summa.Unpēc tām rindām taču sanāk,ka jābūt aprēķinātais UIN-samaksātā nodokļa avansa summa?!:-O





Zajac25 23.04.2008 15:31
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Сколько начислено, столько и должно быть оплачено, вот это и имеется ввиду в этой декларации, все фактические расчёты ведутся в карточке плательщика, там же и штрафы начисляются, а декларация ПНП - это расчёт налога, а не фактические расчёты с бюджетом.
Paldies,tagad laikam sapratu.Beidzot.Vaikāds,lūdzu,nevarētu atsūtīt uz e-mail UIN deklarācijas veidlapu?

Zajac25 23.04.2008 15:49
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Ja samaksātā UIN avansa summa ir lielāka par aprēķināto,tad vienalga to neņemt vērā un pieņemt,ka tā ir tāda pati,kā aprēķinātā avansa summa?

Zajac25 24.04.2008 11:33
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Да, в декларации для расчёта принимается только начисленная сумма, как в 85, так и в 86 строке. То же и для расчёта авансового платежа на 2008 год, в строке уплаченные авансы - только начисленная сумма.
OK!Un,ja UIN avansa aprēķinā 4.punktspraktiski sanāk ar "-" zīmi,tad likt nulli un 2009.gadapirmajiem 4 mēnešiem arī iemaksas būs 0?

Zajac25 24.04.2008 11:42
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Ai,nē,tiem četrim mēnešiem būs normāla summa:-)

Zajac25 24.04.2008 11:44
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt