Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība
Zalktis-piesaistītie konti Uz tēmu sarakstu

Zajac25 11.04.2008 15:44
428 ziņojumi
428 ziņojumi
Atbildes (5)
Es izveidoju PVN kontam 5720 analītiskos. 57201 PVN realizācija, 57202 PVN priekšnodoklis. (arī pa likmēm vēl atsevišķi). Mēneša beigās tikai iegrāmatoju uz 5720 gan realizācijas PVN, gan priekšnodokli. Un pārskaitīto liek uz 5720. Tad arī PVN deklarācijā tas cipars neaiziet.

Ilvass 11.04.2008 15:52
2 ziņojumi
2 ziņojumi
Es mēneša beigās pēc deklarācijas sastādīšanas gan priekšnodokli, gan arī aprēķināto PVN pārgrāmatoju uz citu kontu "PVN maksājumi". Un 5721 katru mēnesi sākas no nulles. Bet "PVN maksājumi" vienmēr redzu, kāda situācija attiecībā pret budžetu.
neveicu nekādus grāmatojumus. Pirms PVN deklarācijas sagatvošanas un drukāšanas vienkārši pārlieku maksājuma uzdevumam datumu uz citu mēnesi/ izdrukāju atskaiti un atlieku datumu šim maksājumam atpakļ kāds bija.
Es rīkojos tāpat kā Cleo!Man tā šķiet vienkāršāk.:-)

Aivareno 13.04.2008 23:06
6641 ziņojums
6641 ziņojums
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt