Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
D3.1 dubultais ieraksts.
Šogad parādījies jauns pielikums IIN nodokļa maksātājiem tiem , kas grāmatvedību kārto ar dubulto ierakstu D3.1.
Lūdzu sakiet kā pāriet? Vai ir VID jāpiesakās, vai es vienkārši gribu un sāku vest grāmatvedību dubultā ierakstā un aizpildu ar nākošo gadu jauno D3.1. Vai kādam ir pieredze? Kādi var būt mīnusi šādai pārejai?
Atbildes (3)
Nekas nav jāpiesakās, gribu un sāku ar jaunu taks. gadu vest. gr. divkāršā ierakstā.Mīnusi - ieņēmumi un izdevumi uzskaitās pēc uzkrāšanas principa( kad rēķins izrakstīts vai rēķins saņemts) bet vienkāršā ierakstā pēc kases principa - kad nauda saņemta vai samaksāta tad arī skaitās ieņēmums vai izdevums.Kā nu katram labāk tīk.
Īsti nesapratu. Vai ja pāriešu uz dubulto ierakstu man ienākums skaitīsies tad, kad izrakstīts rēķins?(nevis saņemta nauda). Un vēl vai pareizi sapratu, ka jasastāda bilance un PZ pārskats?
Jā pareizi. Papildus IIN dekl. Bilance un ieņēmumi - izdevumu pārskats.Un par ieņēmumiem arī pareizi.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture