Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN ikmēneša deklarācija
Подскажите:
В декабре были выписаны АС. В январе они были оплачены (получены деньги) Но в декларацию их не включили (по ошибке-невнимательности)
В марте выписан НС за услуги, часть которых была оплачена этими АС(НДС с которых не пошел в декларацию). В этом НС есть такая графа, как avansa dzēšana 80%.
Мне сейчас надо исправлять декларацию и доплачивать НДС гос-ву, или можно этот НДС с 40% АС прибавлять к декларации за текущий месяц?
Atbildes (7)
* не с 40%, а 80% от аванса
Если получили аванс, то НДС надо декларировать и платить в том месяце, когда аванс получен.
А если я сейчас исправлю декларацию за январь и покажу там эти счета, надо будет платить штраф за неправильную декларацию и недоплату НДС?
Пени будут тока за не вовремя уплаченный налог, но декларацию исправлять надо:-(
cem doljshe budete tjanutj s ispravleniem, tem boljshe budet penni
А где можно найти размеры штрафов?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture