По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN Uz tēmu sarakstu

PVN
Скажите пож. правильно ли я делаю.

а)За услуги оказанные в марте счет я выставляю в апреле (следующей месяц-по договору), но в декларации этот PVN показываю в мaрте (проводка 31/03/2004).

б)за услуги оказанные мне (моб.тел и др.), затраты показываю в марте, провожу 31/3/04 (счет в апреле), PVN на Д 2390(2311), и только по мере оплаты в предналог Д5721 К2390(2311).
Margom
Margom 31.03.2004 14:29
79 ziņojumi

Atbildes (18)

б) 31.03. Д7170 К5310, дата выписки счета ХХ.04. Д2311 К5310, оплата Д5310 К2620, Д5721 К2311. Но это принципиально только на конец года.
Inst
Inst 31.03.2004 14:34
nav ziņojumu
а) В декларации по НДС показываете в том месяце когда выписан счет. Если счет выписан в апреле , то и в декларации за апрель , а не за март! Это же декларация по НДС, а не по доходам. Доходы марта , а вот НДС возникает только тогда когда выписан счет. Хотите мартом тогда и счет выписывайте мартом.
Amuil
Amuil 31.03.2004 14:43
26369 ziņojumi
а) Это ни к чему. НДС появляется, когда оказана услуга и выписан счет. Счет можно выписывать, а значит и НДС начислять, в течение 7 дней после оказания услуги.

б) Предналог за услуги правильно списывается только после оплаты налога. Об отражении счетов прошлого периода много уже говорили на форуме. Поищите. Принципиально это на конец года, но хуже не будет, если будете делать и в течение года.
Maija
Maija 31.03.2004 14:45
28223 ziņojumi
Слышала страшные истории о том ,что ПВН проверяют по месяцам.Могут у Вас проверить апрель и недосчитаться там плюсового ПВН-якобы таксационный период у ПВН - 1 месяц.А то,что Вы его в марте указали,никого не волнует.Слышала это на семинаре.Может,что-то не так поняла?
Lenuska
Lenuska 31.03.2004 14:56
305 ziņojumi
Я тоже слышала.
Inst
Inst 31.03.2004 15:04
nav ziņojumu
А я не только слышала, но и читала письмо СГД. В нем прямо говорилось, что период таксации - 1 месяц. Все, что указано в других месяцах никого не волнует.
Maija
Maija 31.03.2004 15:07
28223 ziņojumi
Margom - значит надо переделать отчеты. За это не наказывают.
Inst
Inst 31.03.2004 15:12
nav ziņojumu
Спасибо Всем за помощь
Margom
Margom 31.03.2004 15:19
79 ziņojumi
А я бы посоветовала если счетов не много , счета перепечатать.
Amuil
Amuil 31.03.2004 15:43
26369 ziņojumi
Но тогда надо договориться со второй стороной.
Inst
Inst 31.03.2004 15:48
nav ziņojumu
Bet, vai gadījumā, ja PVN (rēķins) tiks parādīts aprīļa deklarācija, bet rēķins BIJA jāizraksta martā (piem. pakalpojums sniegts 7.martā- tātad līdz marta beigām vajadzēja izrakstīt rēkinu,), arī netiks pārkāptA 8.pANta4. daļa - tobiš - vai neuzskatīs, ka slēpta relalizācija martā??,
Riba
Riba 31.03.2004 16:14
nav ziņojumu
Ka jau zinams vardinu "UN" 8.panta2.daļa plānots aizstāt ar vārdu "VAI"
Riba
Riba 31.03.2004 16:26
nav ziņojumu
Появилось вот такое письмо СГД от 12 февраля 2004 года Nr15.2.1-9N/3531 О ПОРЯДКЕ ВЫЧИТАНИЯ ПРЕДНАЛОГА за подписью зам.директора Главного налогового управления И,Брутан,

Выдержка из него: Обращаем Ваше впимание ,что нормы закона устанавливают момент,когда у облагаемого лица возникает право на вычитание предналога, но ни один нормативный акт не устанавливает ограничений на реализацию этих прав,

всвязи с этим облагаемому лицу не запрещается вычитать предналог в более поздний период таксации, чем в момент возникновения права на это, Изменения в декларации НДС в таком случае производить не надо, ибо подлежащая уплате в бюджет сумма налога не занижена.
Ludmilas
Ludmilas 31.03.2004 17:07
729 ziņojumi
Ja pakalpojums piem. sniegts 22. martā, bet rēķins izrakstīts tikai 1. aprīli, tad tas jāiekļauj martā tik un tā, kaut arī nav rēķina un nav samaksas. Tā man atbildēja Vidzemes VID.
Riba
Riba 01.04.2004 11:31
nav ziņojumu
Порекомендуйте им закон почитать и к Подвинской на семинар сходить, прежде чем такие ответы давать
Komarik
Komarik 01.04.2004 11:56
10159 ziņojumi
Nu es vairs nezinu.., VID pamato - pārkāpts likuma 8.panta4.daļa - - slēpta realizācija.

Varbūt kādam ir reāla pieredze ar VID šajos jautājumos? Jo domāt jau mēs varam ko gribam, bet vai pietiks nervu un naudas izcīnit savu taisnību??
Riba
Riba 01.04.2004 12:22
nav ziņojumu
А Вы что считаете Комарик, что в данном случае закон не нарушен? Счет должны были выписать до 29 марта , а выписали только 1 апреля. И СГД на мой взгляд вполне обосновано утверждает что это доходы и НДС марта. Так все будут выписывать счета когда им выгоднее.

Или я что-то не поняла в Вашем "посыле СГД почитать законы"?
Amuil
Amuil 01.04.2004 12:27
26369 ziņojumi
Ой, не посчитал правильно дни в примере. Но у меня сложилсоь мнение, что СГД вообще настаивал на включении в декларацию в месяце оказания услуги без привязки к дате выписки счета. Отсюда и посыл:)

Riba, в таких случаях можете смело не соглашаться, чаще всего дело хода не получит, уж слишком очевидна неправота инспекторов. СГД тоже не охота проигрывать в суде.
Komarik
Komarik 01.04.2004 12:33
10159 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.