По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Iesācējiem

НДС Uz tēmu sarakstu

НДС
Если я не ошибаюсь, срок обработки документов - до 15 числа след месяца. Можно ли исходя из этого не включать в НДС декларацию выписаные и пока не оплаченые февральские счета (если я декларацию сдам числа 13-14). А эти счета провести в марте...а то очень большой НДС получается, а в следю месяце будут большие расходыю
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:17
115 ziņojumi

Atbildes (16)

Если выписали в феврале, то надо включать.

Для обработки счетов по НДСу дано 15 дней с момента оказания услуги.

Если не хотели платить НДС, то могли выписать последние счета февраля уже мартом.
Maija
Maija 13.03.2008 10:21
28223 ziņojumi
но если еще не прошло 15 дней с момента выписки?
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:27
115 ziņojumi
Причем тут обработка документов. Для НДС есть однозначное требование когда появляется обязанность платить налог.
Maija
Maija 13.03.2008 10:31
28223 ziņojumi
нашла письмо из СГД, спрашивали, почему расходятся данные с фирмой, которой выписали счета, почему мы их не включили в декларацию за данный месяц - в ответ предыдущий бухгалтер ответила, что эти счета не оплачены и включит их в следю месяц.
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:31
115 ziņojumi
А о каких счетах там речь шла?

Обязанность платить НДС появляется в момент выписки налогового счета и с его оплатой никак не связана.

Правом на вычитание предналога можно воспользоваться и в другое удобное для вас время.
Maija
Maija 13.03.2008 10:34
28223 ziņojumi
Soglasno zakonu o PVN nalog dolzen bitj uplacen v tom periode kogda tovar postavlen i nalogovij scjet vipisan (12.p.1.6.d.) ili polucen avans. Esli vi vipisali scjet v fevrale no tovar eshe ne postavili togda mozete vkljucatj v Martovskuju deklaraciju. A esli vipisali scjet i postavili tovar v fevrale to objazani vkljucit v fevraljskuju deklaraciju.
Jevgenijs1
Jevgenijs1 13.03.2008 10:34
162 ziņojumi
а если это не товар, а услуга?
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:38
115 ziņojumi
А как вы интересно можете выписать счет и не поставить товар?

Товары у нас ходят с накладной, которая обычно является и налоговым счетом.
Maija
Maija 13.03.2008 10:39
28223 ziņojumi
А закон о ПВН почитать?
Albina
Albina 13.03.2008 10:39
64871 ziņojums
s uslugoj taze samaja situacija scjet+usluga ili polucen avans.
Jevgenijs1
Jevgenijs1 13.03.2008 10:42
162 ziņojumi
то есть если я эти счета покажу не в феврале, а в марте, то придется платить штраф?
Lippka
Lippka 13.03.2008 10:48
115 ziņojumi
absoljuto verno.
Jevgenijs1
Jevgenijs1 13.03.2008 10:48
162 ziņojumi
Еси только оказание услуги не будет происходить в марте.....
Solik
Solik 13.03.2008 11:34
4622 ziņojumi
немного не понимаю систему уплаты НДС. Взяла распечатку в СГД об уплаченых налогахю на март месяц по НДС перелата 416,-. но чтобы на эту сумму уменьшить НДС за этот месяц, мне надо писать iesniegums VIDā?
Lippka
Lippka 13.03.2008 11:34
115 ziņojumi
Зачем? Просто в бюджет вы оплатите на 416 лат меньше, чем выйдет по деклрации и долга у вас не будет.
Solik
Solik 13.03.2008 11:37
4622 ziņojumi
ну хоть что-то радует:-D
Lippka
Lippka 13.03.2008 11:39
115 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.