По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti

Проводки при взимозачете Uz tēmu sarakstu

Проводки при взимозачете
Подскажите, пожалуйста, какие должны быть проводки при взаимозачете долгов?
Lovec
Lovec 29.03.2004 09:41
1793 ziņojumi

Atbildes (14)

Ja delaju tak, sdelala dopolniteljnij scjot 2350, kotorij tak i nazivajetsja savst.paraadudzeeschana:

U vas estj debitor D 23XX i estj kreditor K 53XX nu skazhem po 100Ls

Vzaimozachot - D 53XX K 2350 - 100 Ls

D 2350 K 23XX - 100 Ls
Cvetiks
Cvetiks 29.03.2004 10:39
nav ziņojumu
Спасибо!
Lovec
Lovec 29.03.2004 10:59
1793 ziņojumi
А МНЕ КАЖЕТСЯ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОЩЕ,

ПРОСТАЯ ПРОВОДКА Д5310 К2310, ЗАЧЕМ НУЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ? ВЫ ДОЛЖНЫ ФИРМЕ "А" 100ЛАТ

А ФИРМА " А" ДОЛЖНА ВАМ 100ЛАТ Д5310К2310 100ЛАТ

И ВСЕ
Manja
Manja 29.03.2004 19:35
347 ziņojumi
Согласна с Маней. И еще, в методичке о PVN говорится , что нужен протокол о взаимозачете:

182. Par ieskaita darījuma brīdi uzskatāms brīdis, kad tiek salīdzinātas un dokumentāri apliecinātas (piemēram, ar vienošanās protokolu) abu pušu izrakstītajos nodokļa rēķinos norādītās ieskaitāmās summas, un notiek savstarpējo saistību dzēšana.
Albina
Albina 29.03.2004 20:18
64857 ziņojumi
Cvetiks на самом деле предложила более красивый вариант, одинаково хорошо подходящий и в случае единичной сделки и случае, если взаимозачет на фирме происходит постоянно. При таком варианте учет прозрачнее.
Komarik
Komarik 29.03.2004 22:27
10159 ziņojumi
А ПВН тоже зачитывается? А в декларации и тот и другой ПВН надо показывать?
Helenk
Helenk 30.03.2004 09:57
25 ziņojumi
Helenk, не поняла Вас. При чем тут НДС?
Lovec
Lovec 30.03.2004 10:37
1793 ziņojumi
У меня, напримет так я выставила счет на 100 + ПВН.

мне выставили счет на 120 + ПВН.

100 и 120 закрываютя - я остаюсь должна 20.

А ПВН я показываю в обычном порядке?
Helenk
Helenk 30.03.2004 11:55
25 ziņojumi
Я оформляла двусторонний договор взаимозачета, в котором указывала кто кому сколько без НДС НДС С НДС на основании каких д-тов должен, какая сумма взаимозачета, и кто кому сколько остается должен.

1. Вы выставили счет Д2310 К6100 100,00 Д2310 К5721 18,00.

2. Вам выставили счет Д7170 К5310 120,00 Д2311 К5310 21,60.

3. Взаимозачет Д5310 К2310 100,00 Д5721 К2311 18,00.

4. Оплатили остаток Д5310 К2620 23,60 Д5721 К2311 3,60

Конечно, возможны варианты, в зависимости от проводок 1 и 2.
Inst
Inst 30.03.2004 12:04
nav ziņojumu
"...оформляла двусторонний договор взаимозачета, в котором указывала кто кому сколько без НДС НДС С НДС на основании каких д-тов должен, какая сумма взаимозачета, и кто кому сколько остается должен." -

и я так же оформляла. Проводки немного другие. Но Вы правы, тут могут быть варианты.
Lovec
Lovec 30.03.2004 12:13
1793 ziņojumi
ПВН и тот и другой надо в декларации показывать, ведь так?
Helenk
Helenk 30.03.2004 15:08
25 ziņojumi
ПВН и тот и другой надо в декларации по
Helenk
Helenk 30.03.2004 15:13
25 ziņojumi
Я показываю в декларвции все, что проходит через 5721.
Inst
Inst 30.03.2004 15:32
nav ziņojumu
При зачете в декларации появляется только НДС за полученные услуги, оплата которых зачитывается встречным требованием.

НДС с отгрузки должен быть показан в момент выписки счета или накладной.

НДС с полученныех товаров мог быть показан в момент получения товаров и накладной.

НДС с полученных услуг попадает в декларацию в момент оформления акта.
Maija
Maija 30.03.2004 17:33
28223 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.