Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība
Аванс Uz tēmu sarakstu
Atbildes (27)
ПВН списывается по получении товара.

Bukk 11.02.2008 11:46
763 ziņojumi
763 ziņojumi
Ja saņemts avansa rēķins un samaksāts avanss, tad PVN atskaita, kad samaksā. Var arī, kad saņem preci ar pavadzīmi. Tikai nesaputrojas!

Dora36 11.02.2008 11:50
351 ziņojums
351 ziņojums
Часть ПВН показываете по ППР, остальную часть ПВН по оплаченному авансу.
Когда получите остальной товар, в декларации покажите ПВН по ППР, а ПВН, показанный по авансу, отразите в коррекции.
Когда получите остальной товар, в декларации покажите ПВН по ППР, а ПВН, показанный по авансу, отразите в коррекции.
Почему уменьшаю?
Всего аванс 300+56, ППР 100+18
Январь
ППР - 18Ls + Аванс - 36Ls - 62 строка
Февраль
ППР - 36Ls - 62 строка
Коррекция аванса - 36Ls - 57 строка
По сути весь ПВН списывается в январе.А в феврале ПВН получается 0.
Всего аванс 300+56, ППР 100+18
Январь
ППР - 18Ls + Аванс - 36Ls - 62 строка
Февраль
ППР - 36Ls - 62 строка
Коррекция аванса - 36Ls - 57 строка
По сути весь ПВН списывается в январе.А в феврале ПВН получается 0.
Оплатили аванс в январе полностью
в ндс декларацию за январь то можно
а накладные для учёта на бух.счета и пр.
в ндс декларацию за январь то можно

а накладные для учёта на бух.счета и пр.

Tatjana77 11.02.2008 12:45
7478 ziņojumi
7478 ziņojumi
...vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.
(Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta1.2.daļa).
(Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta1.2.daļa).

Tatjana77 11.02.2008 12:48
7478 ziņojumi
7478 ziņojumi

Tatjana77 11.02.2008 12:49
7478 ziņojumi
7478 ziņojumi
Извините, я не увидела, что это они заплатили аванс.(Думала, что получили). Конечно, заплатили аванс:
Д 2190 К 26хх
Д 5721 005 К 26хх (строка 62).
Получили ППР:
Д 2130 К 2310
Д 5721 001 К 2310
Д 2310 К 2190
Д 2310 К 5721 005
В декларации не показывается.
Д 2190 К 26хх
Д 5721 005 К 26хх (строка 62).
Получили ППР:
Д 2130 К 2310
Д 5721 001 К 2310
Д 2310 К 2190
Д 2310 К 5721 005
В декларации не показывается.
Всего аванс 300+56, ППР 100+18
Январь
ППР - 18Ls + Аванс - 36Ls - 62 строка
Февраль
ППР - 36Ls - 62 строка
Коррекция аванса - 36Ls - 57 строка
По сути весь ПВН списывается в январе.А в феврале ПВН получается 0.
---------------------------------------
От чего Вы перестраховываетесь? Где написано, что зачтенный аванс отражается в коррекциях. Ситутация проста как апельсин. Январь - весь ПВН с аванса. Февраль - нет никакого ПВН.
Январь
ППР - 18Ls + Аванс - 36Ls - 62 строка
Февраль
ППР - 36Ls - 62 строка
Коррекция аванса - 36Ls - 57 строка
По сути весь ПВН списывается в январе.А в феврале ПВН получается 0.
---------------------------------------
От чего Вы перестраховываетесь? Где написано, что зачтенный аванс отражается в коррекциях. Ситутация проста как апельсин. Январь - весь ПВН с аванса. Февраль - нет никакого ПВН.
Если честно, то я больше ориентировалась на вторую сторону и по опыту работы со строителями.Там вечно какие-нибудь заморочки с этими авансами.Кто-то показал коррекцию, кто-то не показал (именно со стороны получателя аванса).
Вообщем, вы все меня уговорили, беру свои слова обратно, признаю ошибку, обещаю исправиться.;-)
Вообщем, вы все меня уговорили, беру свои слова обратно, признаю ошибку, обещаю исправиться.;-)


Спорить не буду.
Скажу только, что меня учили, что, если полученный аванс и выполнение произошли в одном периоде, то в декларации показывается разница.Если в разных периодах, то в период выполнения показывается вся сумма, а полученный аванс в коррекции.
Почему-то решила, что с предналогом зеркальная ситуация.:-(
Скажу только, что меня учили, что, если полученный аванс и выполнение произошли в одном периоде, то в декларации показывается разница.Если в разных периодах, то в период выполнения показывается вся сумма, а полученный аванс в коррекции.
Почему-то решила, что с предналогом зеркальная ситуация.:-(
если на уплаченный аванс есть накладная в одном и том же периоде таксации (месяц), то в ндс отчёте (pārskatā) указываю накладную, правильно ?

Tatjana77 11.02.2008 15:24
7478 ziņojumi
7478 ziņojumi
Aha.. un kas notiek ja Avansa rēķinā ir divas preces, 100% priekšapmaksa, un saņemam tajā pašā mēnesī PVZ kur tikai viena prece, otra būs tikai nākamajā mēnesī. ko tad?


Arma 12.02.2008 18:01
339 ziņojumi
339 ziņojumi
kas notiek ja Avansa rēķinā ir divas preces
...
tad
...vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.
(Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta1.2.daļa).
...
tad
...vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.
(Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta1.2.daļa).

Tatjana77 12.02.2008 18:06
7478 ziņojumi
7478 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt