По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Iesācējiem

PVN Uz tēmu sarakstu

PVN
Помогите пожалуйста разобраться. Делаю первую PVN декларацию ИК. (стали PVN плательщиками 14,01,2008). В законе нашла такой пункт:

(1.4) Облагаемое лицо имеет право вычитать в качестве предналога указанные в полученных от других облагаемых лиц налоговых счетах суммы налога за приобретенные товары или полученные услуги до регистрации этих лиц в Регистре облагаемых налогом на добавленную стоимость лиц Службы государственных доходов, если приобретенные товары или полученные услуги использованы или будут использованы для обеспечения облагаемых сделок. Упомянутый предналог вычитается в соответствии с пропорцией облагаемых и необлагаемых сделок.

(1.5) Сумму упомянутого в части 1.4 данной статьи вычитаемого предналога устанавливают:

1) в отношении находящихся в запасе товаров, на основании результатов инвентаризации на день получения регистрационного удостоверения облагаемого лица;

2) в отношении основных средств - по их балансовой стоимости на день получения регистрационного удостоверения облагаемого лица;

Пункт 1.4 я поняла,а 1.5 не доходит... Как это сделать правильно?
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 11:06
59 ziņojumi

Atbildes (9)

Неужели никто не может помочь???
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 13:06
59 ziņojumi
Что именно не понятно. Вычитать предналог можно только по товарам и услугам, которые будут использоваться для облагаемых сделок.

Вот и надо вычислить, что из приобретенного ранее было использовано до регистрации плательщиком НДС, когда НДС за сделки не начислялся, и что будет будет использовано после регистрации для облагаемых сделок.

Для этого и надо определить остаток непроданных товаров по инвентаризации и несписанную стоимость ОС.
Maija
Maija 11.02.2008 13:15
28223 ziņojumi
Т.е.:

1) я определяю остаток товара

2) начисляю на него НДС

3) ставлю эту сумму в предналог.

Так?

Но тогда у меня получится переплата. А если я просто сделаю декларацию и не буду ставить в предналог эту сумму, это будет нарушение?
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 13:52
59 ziņojumi
Во-первых вы определяете остаток товара, купленного с НДС.Когда вы его покупали, то всю сумму ставили на счёт товара.Теперь НДС, включённый в эту сумму можно отчислить в предналог.

Можете и не показывать.Нарушением это не будет.У вас есть право отчислить предналог, но не обязанность.
Logram
Logram 11.02.2008 14:45
6070 ziņojumi
Ага, СГД будет довольно. Только хозяин, наверно, не очень. Потому что, это его право, а не буха.
Ksjusha
Ksjusha 11.02.2008 14:59
11014 ziņojumi
Спасибо! Теперь хоть ясность появилась по этому вопросу. И ещё такой вопрос: если у меня переплата,я пишу заявление о возврате, то, как меня предупредили, можно ждать проверку?:-S
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 17:05
59 ziņojumi
Можно и не делать возврат, можно переплату использовать в счет дальнейших платежей.
Martinas
Martinas 11.02.2008 17:19
38532 ziņojumi
Natasha-j

сообщений: 21

...как меня предупредили, можно ждать проверку?

Kāpēc uzreiz parbaude?! Es par 2007. gadu prasiju pāmaksu trīs reizes un nebija nekadas pārbaudes.
Bitite33
Bitite33 11.02.2008 18:34
150 ziņojumi
SPASIBO VSEM BOLJSOE!
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 21:29
59 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.