Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN atskaitisana
Firma " X" PVN maksatais , maksaja avansa maksajumi pec rekiniem no marta lidz julija menesi, uz kopeja summu - 10000.00 Ls firmai "B" -PVn maksatais. No 10.oktobrafirma "X" ir PVN maksatais , Firma "B " izrakstija rekinu 01.novembrapar izpilditiem darbiem uz summu 10 000, Ls (8474.58 + PVN 1525.42).
Firma "X" uzrakstija PVN pieprasijumu par novembra menesi uz summu 1525.42 Ls. Bet VID atbildeja ka var sanemt tikai 305.08 (tas ir pedejais avansa maksajums no 15.07.07 uz summu 2000.-)
Atbildes (6)
Правильно говорят. По услугам можно вычитать НДС не старше 3 месяцев.
Es visu to saprotu un es visu laiku ta un taisu, nodoklis atskaitiju kad sanemts un apmaksats rekins rekins . Bet man liekas seit ir cits variants, pakalpojums un nodokla rekins ir izrakstits 01.novembri.
Un mans prieksnieks teica , ka VID nepareiza atbildeja.
Ну если приекшникс сказал, то чего еще тут спрашивать. приекшниеку виднее.
Для НДС моментом оказания услуги и появлением права на вычитание НДС является получение услуги или оплата аванса.
Вам посчитали по факту оплаты аванса, что и явилось моментом получения услуги. И формально они правы.
Es saprotu ka prieksnieks ir prieksnieks vinam tikai nauda interese, bet es gribu tiesi zinat ka tas ir 100% pareizi.
Nu kaut viens Ludzu atbildejat man. Es likuma izlasija ka par pakalpojumiem par 3 menesiem un par precem 12 menesiem atpakal var dabut.
Es ari domaja ka vini atgriezat tikai 305.08 Ls , bet ....
Maija kas ir " formali ir pareizi"
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture