По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

НДС декларация и авнсовый платеж. Uz tēmu sarakstu

НДС декларация и авнсовый платеж.
Здравствуйте! Всех с наступающими праздниками! Огромная благодарность за помощь!!

Понимаю,что неоднократно обсуждалось,но запуталась совсем ( да и никогда не приходилась сталкиваться).Получили аванс от заказчика.Теперь выполняем работы.Каждый месяц какую-либо часть.Выставляя счет за месяц надо писать:

за выполн. работы 10000,00

получ.аванс 15 % -1500,00

сумма 8500,00

НДС 18% 1530,00

К оплате 10030,00

Правильно? А потом в НДС декларацию в 41 строку попадает 8500,00 ??? Или как-то иначе.С прводками все более-менее понятно. А с декларацией не очень.Помогите пожалуйста. надо срочно сдать исправления декларации.

Veresk
Veresk 21.12.2007 11:50
380 ziņojumi

Atbildes (14)

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc
Tatjana77
Tatjana77 21.12.2007 11:56
7478 ziņojumi
Я именно так и делала - в НДС декларацию в 41 строку попадает 8500,00.
Logram
Logram 21.12.2007 11:58
6070 ziņojumi
получ.аванс 15 % -1500,00

в НДС декларацию в 41 строку попал когда ?

Avansa rēķins ?

10,000.00

1,500.00 15% avanss

8,500.00

1,500.00

270.00 18%

1,770.00

8,500.00

1,530.00 18%

10,030.00
Tatjana77
Tatjana77 21.12.2007 12:01
7478 ziņojumi
Оформление фактуры и проводки есть у меня в хранилище в папке celtniecība
Logram
Logram 21.12.2007 12:01
6070 ziņojumi
8500 в 41 строке при условии, что аванс уже был показан в декларации в момент его получения.
Logram
Logram 21.12.2007 12:03
6070 ziņojumi
Мы письмо получили из СГД.Аванс мы получили в мае,задекларировали его.В июле я ,выписав счет ,задекларировала доход 8500,00. А наши партнеры себе в предналог поставили 10000,00 .СГД требует объяснений о несоответствии.
Veresk
Veresk 21.12.2007 12:06
380 ziņojumi
Тогда ваши партнёры должны были поставить в коррекции НДС с 1500
Logram
Logram 21.12.2007 12:10
6070 ziņojumi
Вы тоже можете в 41 графу написать 10000, а в 67 270
Logram
Logram 21.12.2007 12:13
6070 ziņojumi
про возможность коррекции ( в данном случае)я даже не знала:'( Так значит существуют два варианта и оба верные? И ,чтобы не получать таких писем, каждый раз надо согласовывать с заказчиками кто что и куда декларирует?
Veresk
Veresk 21.12.2007 12:33
380 ziņojumi
Более правильный вариант - это коррекция, если аванс получен и услуга произведена в разные отчётные периоды.Если всё произошло в один отчётный период, то корекция не показывается.
Logram
Logram 21.12.2007 12:36
6070 ziņojumi
Простите за глупый вопрос. Если я коррктирую и ставлю в 67 строку НДС с соответствующей части аванса ,в приложении к НДС декларации по предналогу надо что-то указывать?
Veresk
Veresk 21.12.2007 12:39
380 ziņojumi
Нет.На коррекцию в пиеликумсе ничего не показывается.
Logram
Logram 21.12.2007 12:44
6070 ziņojumi
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Veresk
Veresk 21.12.2007 13:03
380 ziņojumi
Logram
Logram 21.12.2007 13:11
6070 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.