По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Dažādi neklasificēti jautājumi

PVN - нужно ли переписывать счет на аванс??? Uz tēmu sarakstu

PVN - нужно ли переписывать счет на аванс???
Извините за вопрос. Выписали счет на аванс По этому счету не заплатили в срок,предусмотренный договором. Заплатили позже. Подскажите, пожалуйста, существует ли установленный срок действия счета на аванс, надо ли через какое-то время его переписать с новой датой, близкой к дате оплаты. Спасибо за ответы.
Annanikr
Annanikr 15.11.2007 12:24
257 ziņojumi

Atbildes (24)

Аванс учитывается по оплате. Когда получили деньги, тогда и приходуете аванс и ПВН.
Luiza
Luiza 15.11.2007 12:26
7714 ziņojumi
Это все понятно.Вопрос о дате счета на аванс. Нужно ли его переписывать через какое-то время. Скажем, счет на аванс выписан в январе, оплачен через полгода. Надо ли просить новый счет с датой, более близкой к дате оплаты???
Annanikr
Annanikr 15.11.2007 12:36
257 ziņojumi
Если счёт выписан в 2007 году и проплачен в 2007 году я не переписываю.
Vikki
Vikki 15.11.2007 12:40
1596 ziņojumi
Vikki, благодарю.
Annanikr
Annanikr 15.11.2007 12:43
257 ziņojumi
Только учтите, что НДС Вы выделяете не тогда, когда выписан счёт, а тогда, когда Вам проплатили.
Vikki
Vikki 15.11.2007 13:06
1596 ziņojumi
Помогите пожалуйста:-) У меня такая ситуация: мы заключаем с клиентом договор,по условиям которого оплата услуг делится на 50% аванс(предоплата) и на 50% послеоплаты. Правильно ли я делаю:

1. Когда проплатили аванс Д2620 К5210 вся сумма аванса без выделения ПВН.

2. Когда все сделали выдаем Накладную Д2310 К6110 сумма без ПВН

Д2310 К5721 ПВН

Этим же числом перевожу аванс в оплату Д5210 К2310 сумма аванса безвыделения ПВН.

3. Потом клиен оплачивает оставшиеся 50% Д2620 К2310 сумма с ПВНЮ

Логически и по расчетом другого расклада вроде бе нет.

Как не раскладывалаб а все равно получает,если по другому то лишний ПВН.
Nulle
Nulle 28.11.2007 08:56
249 ziņojumi
1.Когда Вы получили аванс D 2620-118Ls,

K 5210-100Ls

K 5721-18Ls

2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls

K 6110-200 Ls

K 5721-36Ls

Этим же числом закрываете полученный аванс

D 5210-100 Ls

D 5721-18 Ls

K 2310-118 Ls

3.Клиент оплачивает оставшуюся сумму

D 2620-118 Ls

K 2310-118 Ls

Цифры только для примера
Gravchik
Gravchik 28.11.2007 09:19
6091 ziņojums
Огромное спасибо:-)

Кстати,если я сейчас подам изминения по ПВН декларациям, СГД на меня не накинется с притензиями?
Nulle
Nulle 28.11.2007 10:36
249 ziņojumi
Нет
Iriss
Iriss 28.11.2007 10:56
12895 ziņojumi
Поговорила с СГД: Они утверждают,что закрытие аванса неправильно т.к. сумма ПВН (если смотреть пример) 18 Лат не может быть отражена в приложении к ПВН? И что делать теперь?:-(
Nulle
Nulle 28.11.2007 16:04
249 ziņojumi
А она и не должна быть в приложении к ПВН,например аванс Вы получили в ноябре и продукцию отгрузили в ноябре то,в декларации по ПВН в 41 строчке пишите 200 лат и в 52 строчке пишите 36 лат.

Если аванс (в размере 50%)получили в октябре то в 41 строке 100 лат и в 52 строке 18 лат (в декларации за октябрь),а продукция отгружена в ноябре,то в декларации за ноябрь в 41 строке пишите тоже 100 лат и в 52 строке 18 лат

А какое закрытие аванса у них?
Gravchik
Gravchik 28.11.2007 20:03
6091 ziņojums
Смотрите иногда методичку, и проводки там, и заполнение НДС д.:-x
Inst
Inst 29.11.2007 09:33
nav ziņojumu
Так вот и получается, что в методичке написано так же как и Gravchik посоветовал!

Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.

Так что получается какая-то неразбериха.

Они сами незнают,что хотят.
Nulle
Nulle 01.12.2007 23:44
249 ziņojumi
Princessa

сообщений: 16 28.11.2007 16:04

Поговорила с СГД: Они утверждают,что закрытие аванса неправильно т.к. сумма ПВН (если смотреть пример) 18 Лат не может быть отражена в приложении к ПВН? И что делать теперь?

Думаю, что Вы неправильно поняли работника СГД.
Inst
Inst 02.12.2007 10:00
nav ziņojumu
Gravchik

сообщений: 453 28.11.2007 09:19

1.Когда Вы получили аванс D 2620-118Ls,

K 5210-100Ls

K 5721-18Ls (декларация НДС 18,00)!!!

2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls

K 6110-200 Ls

K 5721-36Ls (декларация НДС 18,00)!!!
Inst
Inst 02.12.2007 10:02
nav ziņojumu
Princessa

сообщений: 16 01.12.2007 23:44

Так вот и получается, что в методичке написано так же как и Gravchik посоветовал!

Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.

Так что получается какая-то неразбериха.

Они сами незнают,что хотят

В методичке СГД так НЕ написано, что Д5721 при закрытии аванса попадает в НДС д.
Inst
Inst 02.12.2007 10:03
nav ziņojumu
Я имела в виду расклад по проводкам совпадает с СГД методикой.Извините

Сейчас уже дело дошло до тогоб что буду завтра с компьюторщиком проверять настройку декларации и приложения по НДС.

Есть подозрения,что в настройках авансовые счета отсутствуют совсем:-(
Nulle
Nulle 02.12.2007 17:54
249 ziņojumi
Я тоже почему то подумала про настройки в программе ,надеюсь что дело в этом
Gravchik
Gravchik 03.12.2007 09:04
6091 ziņojums
На данный момент полностью изменили все настройки в программе, вроде бы всё ок.

Сдала первые исправления, буду ждать результата:-)
Nulle
Nulle 05.12.2007 01:43
249 ziņojumi
А надо много исправлять?
Gravchik
Gravchik 05.12.2007 08:37
6091 ziņojums

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.