По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

PVN отчет Uz tēmu sarakstu

PVN отчет
Фирма получила статус НДС платильщика 30 октября. В течении месяца оказывались услуги, счета без НДС, (например, на 1000 латов) после 30-го - счета с НДС (еще на 2360). При заполнении декларации отражаются только сделки в период, когда мы стали НДС платильщиками (2360) или сделки на сумму 1000 латов тоже, но как необлагаемые?

Правила и закон почитала, но ответ не нашла (может плохо искала )?
Tanjushkas
Tanjushkas 08.11.2007 16:14
1465 ziņojumi

Atbildes (12)

Плохо искали. Этот закон касается только плательщиков НДС. Там же почти в каждой статье "облагаемое НДС лицо". На все, что было до того и что будет после, закон не распространяется.
Maija
Maija 08.11.2007 16:16
28223 ziņojumi
Поясню почему возник вопрос. Согласно закону о НДС

10.pants Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana

(1.4) Apliekamajai personai ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, ja iegādātās preces un saņemtie pakalpojumi ir izmantoti vai tiks izmantoti apliekamo darījumu nodrošināšanai. Minētais priekšnodoklis ir atskaitāms atbilstoši apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijai.

Здесь упомянута пропорция, вот и возникли сомнения.

И еще один вопрос, далее в следующей статье говорится, что

(1.5) Šā panta 1.4 daļā minētā atskaitāmā priekšnodokļa summu nosaka:

1) attiecībā uz krājumos esošajām precēm, pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

можно ли отнести к запасам концелярсие товары приобретенные не для административных нужд, а для оказания НДС облагаемых услуг. (Для этих нужд специально арендован отдельный офис, а так же приобретено сравнительно большое количество канцелярских товаров и основные средства.
Tanjushkas
Tanjushkas 08.11.2007 16:33
1465 ziņojumi
А для чего еще канц.товары можно приобрести, если не для административных нужд? Вы их продавать, что ли, будете?
Albina
Albina 08.11.2007 16:42
64872 ziņojumi
Может я не права, но я понимаю так, что административные расходы это для офиса, т.е. для директора, секретаря и т.д. А если мы оказываем, например юридические или бухгалтерские услуги то это уже не административные.
Tanjushkas
Tanjushkas 08.11.2007 16:46
1465 ziņojumi
Вы эти канцтовары клиентам раздавать будете?
Albina
Albina 08.11.2007 16:48
64872 ziņojumi
Танюшка, ну сами подумайте, что вы говорите.
Albina
Albina 08.11.2007 16:48
64872 ziņojumi
Понимаю, что "из пальца высасываю", но вышестоящим так хочется в предналог списать....
Tanjushkas
Tanjushkas 08.11.2007 16:51
1465 ziņojumi
Ну мало ли чего им хочется.
Albina
Albina 08.11.2007 16:59
64872 ziņojumi
А что, там так много тех канцтоваров закуплено, что имеет смысл что-то хотеть про них.
Maija
Maija 08.11.2007 18:04
28223 ziņojumi
Товар на 200.00 латов
Tanjushkas
Tanjushkas 09.11.2007 10:36
1465 ziņojumi
И из-за 36 латов весь сыр-бор??
Albina
Albina 09.11.2007 11:34
64872 ziņojumi
На мой взгляд:

1.Канцтовары не включаются,однозначно

2.Основные средства включаются - остаточная стоимость на 30.10

2) attiecībā uz pamatlīdzekļiem — pēc to bilances vērtības dienā, kad ir saņemta apliekamās personas reģistrācijas apliecība;

3.С арендой большой вопрос.Может быть проконсультироваться в СГД?

3) attiecībā uz pakalpojumiem — pamatojoties uz apliekamās personas pilnvarotās personas apstiprināto sarakstu.

Непонятно кто этот список утверждает.:-(

Насчёт пропорции.

Как я понимаю, всё-таки надо учитывать вашии 1000 лат до получения аплиецибы.

Более того, если ставить в предналог аренду за предшествующие 3 месяца, то надо учитывать доход и за эти 3 месяца в пропорции.

У самой похожая ситуация.Но мы пока только подаём заявление на регистрацию.Моя первая декларация будет за ноябрь.Поэтому этот вопрос усиленно штудирую.

Знатоки, подскажите.
Logram
Logram 09.11.2007 12:16
6070 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.