По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

НДС с возврата! HELP!! Uz tēmu sarakstu

НДС с возврата! HELP!!
Столкнулась с такой проблемой и не могу понять,чем это грозит.Вот в чем проблема: когда принят возврат от покупателя и на этот момент у клиента нет задолжности, то автоматически идет такая проводка:

Д 6470(Уменьшение доходов) К 5210 (полученный аванс)

Д 5721(НДС) К 5210

Д 2390 (НДС с полученых авансов) К 5721.

Затем при выписывании накладной клиенту, аванс закрывается :

Д 5210 К 2310

Д 5721 К 5721

Если аванс закрывается в одном периоде, то декларация в итоге получается правильная, я имею в виду реализацию.

Но если аванс закрывается в другом периоде, то в итоге, один месяц в декларации реализация увеличена, а в другом наоборот - уменьшена.

Вот и думаю, стоит ли переделывать декларации или не такая это грубая ошибка:-(
Valjuxa
Valjuxa 07.11.2007 11:25
nav ziņojumu

Atbildes (6)

опечаталась:-/ При закрытии аванса проводка следующая:

Д 5210 К 2310

Д 5721 К 2390
Valjuxa
Valjuxa 07.11.2007 11:27
nav ziņojumu
С авансами так и есть.

А возвраты я вообще не провожу с авансами.

Д6440 К2310.
Iriss
Iriss 07.11.2007 11:29
12896 ziņojumi
Но ведь некорректно ставить на 2310,тогда будет минусовое сальдо?:-O
Valjuxa
Valjuxa 07.11.2007 11:40
nav ziņojumu
Ну и что?

Разве это аванс?

С вами рассчитались по накладной, а потом вернули товар. И где тут аванс? Вы выписали счет на аванс?

Не хотите минусовое сальдо, перекиньте на прочие кредиторы.

Я так делаю. Но это только мое мнение.

Может кто-то предложит вам другое решение.
Iriss
Iriss 07.11.2007 12:19
12896 ziņojumi
Приложение 2 к методическим указаниям

1.1. В одном периоде таксации

Д2310 К6110 100

Д2310 К5721 18

Д2310 К6110 -50

Д2310 К5721 -9

строка 41- (100-50=50), строка 52 - (18-9=9)

В разных периодах

Д2310 К6110 100

Д2310 К5721 18

Д6110 К2310 50

Д5725 К2310 9

строка 67 (указать в настройках этот счёт 5725 по дебету) и раздел 1 отчёта НДС1 9

Приложение 3 к методическим указаниям

1.6. В одном периоде таксации

Д1230 К5310 100

Д5721 К5310 18

Д1230 К5310 -50

Д5721 К5310 -9

строка 62 и раздел 1 отчёта НДС1 9

В разных периодах

Д2130 К5310 100

Д5721 К5310 18

Д5310 К2130 50

Д5310 К5725 9

строка 57 (указать в настройках этот счёт 5725 по кредиту) 9

счёт 5725 можно назвать "Коррекция НДС в разных периодах" или что-то в этом роде.

В этих приложениях подробно расписаны все случаи возвратов, скидок и т.д.
Makssoft
Makssoft 07.11.2007 12:23
24122 ziņojumi
Я понимаю какие провдоки должны быть,но не знаю, стоит ли их менять с начала этого года? Или может оставить и делать правильный ввод возвратов уже со след. месяца?
Valjuxa
Valjuxa 07.11.2007 14:57
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.