Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Grāmatvedības un tirdzniecības dokumentu noformēšana. Ierīces maksājumu reģistrēšanai. Darījumus apliecinoši dokumenti
nomas maksa i avans Uz tēmu sarakstu
Atbildes (7)
D 2190 K 262X - уплачен аванс
D 5721 K 262X - PVN 18%
В декларации указываете сумму ПВН как предналог.
D 5721 K 262X - PVN 18%
В декларации указываете сумму ПВН как предналог.

Alenushka 31.10.2007 15:35
1041 ziņojums
1041 ziņojums
A kogda prihodit schet za arendu ja provozu
D 755 K 531
D 5721 K 531 i zakrivaju chast avansa
D 531 K2190
D 531 K5721 eto pravilno ?
D 755 K 531
D 5721 K 531 i zakrivaju chast avansa
D 531 K2190
D 531 K5721 eto pravilno ?
В методических документах сказано "аванс, уплаченный согласно налоговому счету". Если нет налогового счета - я бы не стала рисковать и указывать в декларации предналог.

Irisenka 31.10.2007 15:48
220 ziņojumi
220 ziņojumi
Я имела ввиду, что налоговый счёт есть.:-)

Alenushka 31.10.2007 15:50
1041 ziņojums
1041 ziņojums
Schet na avans estj, ja dumaju on i est opavdatelnij dokument dlja vicheta prednaloga, v nem ukazani vse rekviziti
http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=180&hl=1&oid=2859&mod=35
apliekamai personai ir tiesības atskaitīt priekšnodokli:
Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas kā priekšnodoklis pēc preču vai pakalpojuma un nodokļu rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.
(Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta1.2.daļa).
avans uplatili, vzjat v prednalog vsju summu PVN ot uplachenogo avansa !
+
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc
apliekamai personai ir tiesības atskaitīt priekšnodokli:
Nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem atskaitāmas kā priekšnodoklis pēc preču vai pakalpojuma un nodokļu rēķina saņemšanas vai pēc nodokļa rēķinā norādītās nodokļa summas samaksas avansā.
(Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta1.2.daļa).
avans uplatili, vzjat v prednalog vsju summu PVN ot uplachenogo avansa !
+
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc

Tatjana77 31.10.2007 18:14
7478 ziņojumi
7478 ziņojumi
Параллельный вопрос:
Фирма заплатила аванс за аренду торгового места не будучи налогоплательщиком.Счёт был выставлен с ПВН.
Имею ли я право показывать в первой декларации этот аванс?
Мне кажется, что имею, потому что в законе сказано, что нельзя в предналог в первой декларации ставить аренду офисных помещений, а в данном случае, как бы, производственное.
Если не права, то поправьте.
Фирма заплатила аванс за аренду торгового места не будучи налогоплательщиком.Счёт был выставлен с ПВН.
Имею ли я право показывать в первой декларации этот аванс?
Мне кажется, что имею, потому что в законе сказано, что нельзя в предналог в первой декларации ставить аренду офисных помещений, а в данном случае, как бы, производственное.
Если не права, то поправьте.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt