По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības atskaites, VID - attiecības, informācija, audīts

предналог Uz tēmu sarakstu

предналог
фирма получила счет за аренду офиса за октябрь 15 октября, а статус НДС платильщика присвоили 25 октября, можем ли мы учитывать НДС с данного счета как предналог?

P.S.данный офис сняли для оказания облагаемых НДС услуг.
Tanjushkas
Tanjushkas 25.10.2007 16:45
1465 ziņojumi

Atbildes (16)

nē nevar
Ludmila_st_
Ludmila_st_ 25.10.2007 16:47
2558 ziņojumi
Нет, не можете.
Julija_k
Julija_k 25.10.2007 16:50
2014 ziņojumi
а разве они вам написали в счете НДС?:-O
Vikam
Vikam 25.10.2007 16:52
480 ziņojumi
если это аренда за октябрь, то пусть они вам перепишут счет любым числом после 25, и тогда включайте себе предналог
Vikam
Vikam 25.10.2007 16:53
480 ziņojumi
Конечно договоритесь чтобы переписали.
Vikki
Vikki 25.10.2007 16:56
1596 ziņojumi
"Vikam а разве они вам написали в счете НДС?"

- возможно я не корректно сформулировала вопрос, фирма выставляющая счет НДС платильщик, а наша фирма статус получила только 25.10.
Tanjushkas
Tanjushkas 25.10.2007 16:57
1465 ziņojumi
А при чем здесь когда счет выписан?

Вы аренду за октябрь поделите на до 25 и после 25, и та что после 25 списывайте предналог. И не важно когда счет выписан, даже если счет выписан после 25 числа, Вы НЕ сможете списать предналог со всей аренды.

Почитайте закон о НДС, там Ваш случай описан.
Amuil
Amuil 25.10.2007 17:00
26369 ziņojumi
Ну почему законы не читаем

Статья 10 закона о ПВН, начиная с пункта (1.4)
Albina
Albina 25.10.2007 17:06
64872 ziņojumi
Законы и правила читаем, с трудом ариентируемся. С пропорцией ознакомилась, далее в п.1.6 прописано, что Šā panta 1.4 daļā minētās tiesības nav piemērojamas:

3.attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem, kuri ir radušies pirms šīs personas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (tajā skaitā — biroja telpu noma, biroja uzturēšanas pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, degvielas iegāde, transportlīdzekļu nomas pakalpojumi).

Значит предналог мимо?
Tanjushkas
Tanjushkas 25.10.2007 17:23
1465 ziņojumi
Ну так сами и процитировали.
Albina
Albina 25.10.2007 17:24
64872 ziņojumi
За услуги которые мы оказываем в этом офисе и счет будем выставлять 31 октября,

например: 100.00 латов в месяц, могу я так в счете указать?

с 01.10.2007 по 24.10.2007 - 77,42 Ls

c 25.10.2007 по 31.10.2007 - 22,58 Ls

Всего - 100,00 Ls

Сумма облаг.НДС 18% - 22,58 Ls

НДС 18% 4,06 Ls

Итого к оплате 104,06 Ls

Или лучше выставить два счета?
Tanjushkas
Tanjushkas 25.10.2007 17:47
1465 ziņojumi
Не можете. А какие услуги вы будете оказывать в этом офисе? Тогда это уже не административное помещение.
Albina
Albina 25.10.2007 18:49
64872 ziņojumi
юридические и бухгалтерские (т.к. у учредителя есть вторая такая же мелкая фирма)

Фирма очень маленькая пока 2 сотрудника: 1 бухгалтер, 1 юрист=учредитель.

Поэтому данный офис и для администрации и для веденя "бурной" деятельности.

Поясните пожалуста Ваш предыдущий ответ, как правильнее выставить счет?
Tanjushkas
Tanjushkas 25.10.2007 19:06
1465 ziņojumi
Да разделите Вы свой счет на два периода и выписывайте один счет без ПВН, а другой уже с ПВН.
Aleksja
Aleksja 25.10.2007 20:17
10004 ziņojumi
Если я только правильно поняла.
Aleksja
Aleksja 25.10.2007 20:18
10004 ziņojumi
Всем спасибо!
Tanjushkas
Tanjushkas 26.10.2007 10:07
1465 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.