По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Uzņēmējdarbība, komerclikums, darījumi. Sabiedriskās un bezpeļņas organizācijas, budžeta iestādes

Bilance Uz tēmu sarakstu

Bilance
Lūdzu palīdziet "izstrēbt" putru,ko pati esmu ievārījusi!!!Lieta tāda,ka esmu vienam cilvēkam izrakstījusi VID kvīti kā avansa iemaksu,savukārt vēlāk,kad skaidrā nauda parādījās kasē-avansa norēķinu. Par šā cilvēka naudu tika nopirkti materiāli pašu vajadzībām.Palīdziet sakontēt,lai ieņēmumu daļa būtu= izdevumu daļu.Vai ieņemumu un izdevumu pārskatā šajā gadījumā šis avanss ir jāuzrāda ieņēmumu daļā?Pagaidām esmu sakontējusi šādi:D2610 K6501 un D2380 K2610,lai būtu līdzsvars... D7710 K2610(tas varētu būt nākamā etapa pirmais solis un šeit es arī apstājos)...
Bils
Bils 03.03.2004 13:41
38 ziņojumi

Atbildes (4)

Mans viedoklis - vajag vienkārši anulēt kvītu

un izlabot grāmatojumus

noformēt grām.izziņu par storno -grāmotojumu D6* K2610

un iegrāmatot:

D2380 K2610

D7*** K2380
Klepa
Klepa 03.03.2004 13:52
6792 ziņojumi
Bet es janvārī,kad nodevu atskaiti par izlietotajām kvītīm,ierēķināju arī šo summu!
Bils
Bils 03.03.2004 14:10
38 ziņojumi
Nu un ko tād? : )) Jūs varāt izlabot atskaiti. Vajag aizpildīt VID iesniegumu uz atskaites labošanu un iesniegt VIDam izlabotu atskaiti.
Klepa
Klepa 03.03.2004 15:02
6792 ziņojumi
Paldies.
Bils
Bils 04.03.2004 08:18
38 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.