По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

kontējumi nesakrīt ar grāmatvedības metodiku. Uz tēmu sarakstu

kontējumi nesakrīt ar grāmatvedības metodiku.
Jau gandrīz kā 3 mēnešus atpakaļ esmu pārņemusi grāmatvedību no iepriekšējās grāmatvedes.

Tagad lai sastādītu GP un sniegtu labojumus VID par PVN un Ziņojumu par VSAOI un IIN ievadu datus par iepriekšējiem mēnešiem. Bet esmu atklājusi ka kontējumi nesakrīt ar 2005. gadā sastādīto grāmatvedības metodiku, kurā teikts ka materiālu uzskaite notiek pēc NEPARTRAUKTAS INVENTARIZĀCIJAS METODES, bet vairākās pavadzīmēs un gandrīz visos čekos materiāli iekontēti uz 7110.

Kā man pareizi rīkoties šajā situācijā!???:'(
Mjau-22
Mjau-22 20.09.2007 15:00
1013 ziņojumi

Atbildes (4)

Labot metodiku, ko citu;-)
Ilma
Ilma 20.09.2007 15:02
30495 ziņojumi
Es labotu metodiku, ja man visi materiāli ietu uz 711, bet daļa pēc kontējumiem iet arī uz 211
Mjau-22
Mjau-22 20.09.2007 15:05
1013 ziņojumi
Nu tad metodikā tā arī vajag uzrakstīt ko liek uzreiz uz 7.gr ko uz 211. Tā teikt lai būtu skaidra sistēma.
Ilma
Ilma 20.09.2007 15:12
30495 ziņojumi
Gada pārskatā nekādi kontējumi nav jāuzrāda.

Ja Jūs pašreizējā metodika apmierina - nekas nav jāmaina, turpiniet strādāt. Un aizmirstiet tos "nepareizos" kontējumus.

Ja neapmierina - izstrādājiet un apstipriniet jaunu metodiku.
Aivars007
Aivars007 20.09.2007 15:56
26984 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.