Labi...respektīvi situācija īstenībā šāda:
Janvārī ( es šeit vēl nestrādāju !!!) bijis darījums ar mūsu ASV piegādātāju : reāli 4 invoice , saņemta prece reāli tikai par 3 invoice, arī PVN samaksāts par tām, kas bija 3 invoice, JO tā prece - 1 vienība, kas bija 4 invoice izrakstīta uz mūsu uzņēmumu, BET šefs veidojis kaut kādus šuri muri:) respektīvi, šo preci, to neatsūtot vispār uz Latviju, pārdevis kaut kādam paziņam ASV. Ideja, ka mums šis piegādātājs pārdod par lētāku cenu.
Visi 4 inv. bija jāapamskā loģiski, kā rezultātā, protams nedz noliktavā, nedz 'finansēs nav ko dzēst ar maksājumu par 4 invoice, jo tāds saņemts netika - preces saņemta...
Tagad - stāv pārmaksa šim ASV uzņēmumam par šo summu. Beidzot tika sazvanīts tas lielais pircējs ASV:) izrādās, ka viņš naudu par to ko mēs tiem ASV samaksājām mūsu šefam nemaz vēl nav atdevis, respektīvi, dabūja preci par velti. Kā to nokārtot?
Padomāju, ka man galvenais ir iegrāmatot šo invoice kā saņemtu, bet kā preci nevaru... lūk ideja bija to izkonfigurēt kā kaut kādu saņemtu pakalpojumu līdz ar to nodzēstos ši pārmaksa un tiktu izrakstīts kāds cikts rēķins - to izdomātu kam un kāds.... lai dabūtu naudu no tā ASV fiziskās pers.
Ceru ka kaut ko kāds saprata:) Bet cik nojaušu arī pakalpojums neies cauri