По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN un priekšnodoklis Uz tēmu sarakstu

PVN un priekšnodoklis
Zdravsvujte vse.:-D Zaputalas golova -pomogite! Vipisan tovar po nakladnoj ot.22.05.07., podpisana o polučenii tovara 22.05.07., a nakladnaja sdana v buhgalteriju 26.06.07. Što delat, kak proviļno iegramatot PVN: i gde v zakone napisano:'(
Veva
Veva 27.06.2007 12:49
56 ziņojumi

Atbildes (19)

в пятом месяце нужно исправлять декларацию
Lanuska
Lanuska 27.06.2007 12:51
15769 ziņojumi
Если это Вы выписывали накладную, то надо менять PVN декларацию за май. Если Вам выписали в мае, а получили в бухгалтерию в июне, то я бы учла PVN в предналог по моменту получения накладной в бухгалтерии (то есть в июне)
Irena22
Irena22 27.06.2007 12:51
42998 ziņojumi
я поняла, они выписали
Lanuska
Lanuska 27.06.2007 12:52
15769 ziņojumi
net nakladnuju vipisali nam,
Veva
Veva 27.06.2007 12:57
56 ziņojumi
a kakoj punkt zakona ob etom govorit
Veva
Veva 27.06.2007 12:59
56 ziņojumi
Если Вам поставщик выписал 22,05 а вы покупатель получили 26,06 то сделайте отметку на накладной что получена в бухгалтерию 26,06 (я так делаю) и учтите предналог в июне.
Sof_b
Sof_b 27.06.2007 12:59
1927 ziņojumi
206. Piemērojot likuma 10.panta1.2 daļu, ja apliekamā persona izraksta nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu citai apliekamajai personai vienā taksācijas periodā un cita apliekamā persona saņem preces vai pakalpojumus šajā pašā taksācijas periodā, kad rēķins ir izrakstīts, savukārt apliekamās personas izrakstīto nodokļa rēķinu tā saņem nākamajā taksācijas periodā, bet līdz likuma 11.pantapirmajā daļā un 12.pantapirmajā daļā noteiktajam nodokļa deklarācijas iesniegšanas un nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā brīdim, tad cita apliekamā persona samaksāto vai maksājamo nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem savu apliekamo darījumu nodrošināšanai var atskaitīt kā priekšnodokli tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā ir saņemtas preces vai pakalpojumi.

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_14112006_nr.933.doc
Irena22
Irena22 27.06.2007 13:02
42998 ziņojumi
я бы исправила 5 месяц декларацию и не морочила бы голову(всеж мы должны НДС);-)
Nak
Nak 27.06.2007 13:24
9201 ziņojums
А зачем исправлять майскую декларацию, если в предналог можно включить в июне?
Irena22
Irena22 27.06.2007 13:25
42998 ziņojumi
SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06:-O
Nak
Nak 27.06.2007 13:28
9201 ziņojums
а где там предналог,я поняла,что речь идет о реализации:-O
Nak
Nak 27.06.2007 13:29
9201 ziņojums
Spasibo vsem boļšoje.:-) Irena22 a vam SEDA o čjom nibud govorit?
Veva
Veva 27.06.2007 13:42
56 ziņojumi
Вера, говорит.
Irena22
Irena22 27.06.2007 15:02
42998 ziņojumi
Togda naverno jatebja znaju, očen prijatno. Po fotografijam videla znakomoje lico.
Veva
Veva 27.06.2007 15:11
56 ziņojumi
Без сомненья, что знаешь.
Irena22
Irena22 27.06.2007 15:18
42998 ziņojumi
Nu očen prijatneņko, hot zodnogo znaju s kem govorju.:-)
Veva
Veva 27.06.2007 15:23
56 ziņojumi
Nak

сообщений: 260 27.06.2007 13:28

SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06

Да на складе у поставщика стоял. У меня такая ситуация регулярно происходит. Ехал чей-нибудь директор в Ригу и решил витринку прикупить. Заехал, выписал, подписал, и уехал потому что везти не на чем, и хорошо если накладную забрал, а некоторые так и уезжают и без витринки и без документов. Шлю потом по почте (факсу) а товар везем когда оказия и их край случается.
Sof_b
Sof_b 27.06.2007 15:59
1927 ziņojumi
Дополнительный вопрос по этой теме - а в отчете по предналогу в этом случае какую дату указывать? У меня вот есть разные даты: дата ППР в марте, дата оплаты по этой ППР - в апреле, дата получения ППР в бухгалтерии в мае. спасибо.
Ekaterina
Ekaterina 29.06.2007 02:10
259 ziņojumi
Я в таком случае указываю дату накладной (именно накладной, а не ее получения или оплаты), так как она является основанием для отчисления в предналог.
Irena22
Irena22 29.06.2007 06:39
42998 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.