Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
PVN un priekšnodoklis Uz tēmu sarakstu

Veva 27.06.2007 12:49
56 ziņojumi
56 ziņojumi
Atbildes (19)
Если это Вы выписывали накладную, то надо менять PVN декларацию за май. Если Вам выписали в мае, а получили в бухгалтерию в июне, то я бы учла PVN в предналог по моменту получения накладной в бухгалтерии (то есть в июне)
net nakladnuju vipisali nam,

Veva 27.06.2007 12:57
56 ziņojumi
56 ziņojumi
a kakoj punkt zakona ob etom govorit

Veva 27.06.2007 12:59
56 ziņojumi
56 ziņojumi
Если Вам поставщик выписал 22,05 а вы покупатель получили 26,06 то сделайте отметку на накладной что получена в бухгалтерию 26,06 (я так делаю) и учтите предналог в июне.

Sof_b 27.06.2007 12:59
1927 ziņojumi
1927 ziņojumi
206. Piemērojot likuma 10.panta1.2 daļu, ja apliekamā persona izraksta nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu citai apliekamajai personai vienā taksācijas periodā un cita apliekamā persona saņem preces vai pakalpojumus šajā pašā taksācijas periodā, kad rēķins ir izrakstīts, savukārt apliekamās personas izrakstīto nodokļa rēķinu tā saņem nākamajā taksācijas periodā, bet līdz likuma 11.pantapirmajā daļā un 12.pantapirmajā daļā noteiktajam nodokļa deklarācijas iesniegšanas un nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā brīdim, tad cita apliekamā persona samaksāto vai maksājamo nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem savu apliekamo darījumu nodrošināšanai var atskaitīt kā priekšnodokli tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā ir saņemtas preces vai pakalpojumi.
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_14112006_nr.933.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_14112006_nr.933.doc
Spasibo vsem boļšoje.:-) Irena22 a vam SEDA o čjom nibud govorit?

Veva 27.06.2007 13:42
56 ziņojumi
56 ziņojumi
Togda naverno jatebja znaju, očen prijatno. Po fotografijam videla znakomoje lico.

Veva 27.06.2007 15:11
56 ziņojumi
56 ziņojumi
Nu očen prijatneņko, hot zodnogo znaju s kem govorju.:-)

Veva 27.06.2007 15:23
56 ziņojumi
56 ziņojumi
Nak
сообщений: 260 27.06.2007 13:28
SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06
Да на складе у поставщика стоял. У меня такая ситуация регулярно происходит. Ехал чей-нибудь директор в Ригу и решил витринку прикупить. Заехал, выписал, подписал, и уехал потому что везти не на чем, и хорошо если накладную забрал, а некоторые так и уезжают и без витринки и без документов. Шлю потом по почте (факсу) а товар везем когда оказия и их край случается.
сообщений: 260 27.06.2007 13:28
SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06
Да на складе у поставщика стоял. У меня такая ситуация регулярно происходит. Ехал чей-нибудь директор в Ригу и решил витринку прикупить. Заехал, выписал, подписал, и уехал потому что везти не на чем, и хорошо если накладную забрал, а некоторые так и уезжают и без витринки и без документов. Шлю потом по почте (факсу) а товар везем когда оказия и их край случается.

Sof_b 27.06.2007 15:59
1927 ziņojumi
1927 ziņojumi
Дополнительный вопрос по этой теме - а в отчете по предналогу в этом случае какую дату указывать? У меня вот есть разные даты: дата ППР в марте, дата оплаты по этой ППР - в апреле, дата получения ППР в бухгалтерии в мае. спасибо.

Ekaterina 29.06.2007 02:10
259 ziņojumi
259 ziņojumi
Я в таком случае указываю дату накладной (именно накладной, а не ее получения или оплаты), так как она является основанием для отчисления в предналог.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt