Operatīvā noma vēlreiz :?
Atvainojos, ka rakstu atkal taču nezinu kā pareizi man tagad darīt. Pirmkārt, noskaidrojās, ka tie nemaz nav mūsu pamatlīdzekļi, bet gan prece, ko iznomājam operatīvā nomā. Lūk līgums spēkā no 01.01.07. preces tika atdotas pa daļām līdz marta beigām atdots viss. Saskaņā ar līgumu ir konstanti ikmēneša nomas maksājumi, bet pirmais rēķins jāpiestāda par I ceturksni. Tā arī tika izdarīts un aprīlī ienākusi nauda par 4 mēnešiem, kas nez kāpēc nogrāmatota uz 5210 saņemtie avansi. Deklarācijā viss ok - iekļauts PVN. Bet tagad maijā izrakstīju kārtējo maija rēķinu, izveidoju kontu plānā jaunu kontu "ieņ.no oper.nomas kur arī grāmatošu. Jautājums ko man ar to aprīļa summu par 4 mēnešiem darīt? Nevaru jau to pārgrāmatot uz jan-aprīlis 6 grupu tad nesakritīs šo mēnešu virsgrāmatas un apgrozījumi... brrr.... nezinu vai man aprīlī pārgrāmatot no 5210 uz 6 visu 4 mēnešu summu un tagad uz priekšu pareizi ?liels paldies