По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Darba likumdošana, darba attiecības. Darba drošība.

Grafiks Uz tēmu sarakstu

Grafiks
Sakiet ludzu, lieta tāda: tika sastādīts ar firmu līgums un faktūrrēķins aprīlī. Tātad jāiekontē man tas arī aprīlī, lai būtu pie visām atskaitēm. Bet saimnieks nevareja atrast visus tos rēķinus utt. Sanāk, ka mēs naudu par sastādīto rēķinu saņemām 2. maijā. Nekas nav nokavēts, pārstādu visu tā, lai būtu līgums sastādīts 2. maijā. Bet ja būtu 1.maijā tā nauda saņemta.? Man būtu jāstāda kautkāds akts, par darbalaikiem? Man ta kada gramatvede teica, ka jābūt nolikumam...:-|
Stoop
Stoop 24.05.2007 15:48
198 ziņojumi

Atbildes (18)

Не врубаюсь о чем вопрос.

Но у меня появился встречный, а вы уверены, что партнер не вычел предналог в апреле по получению счета, да и деньги он может в апреле отправил.

Если потом всплывет, то никакой ноликумс про переписывание счетов не поможет.
Maija
Maija 24.05.2007 15:55
28223 ziņojumi
1.Nesapratu, kāpēc nedrīks iegrāmātot šo rēķinu aprilī?

2.Konozīmē ši frāza: "Man būtu jāstāda kautkāds akts, par darbalaikiem?"

Kādiem darbiniekiem nu par ko akts?
Sletla
Sletla 24.05.2007 16:13
13669 ziņojumi
Kas tas bija par rēķinu? Jau par paveiktu darbu vai pakalpojumu vai pieg.precivai priekšapmaksas rēķins?
Ilma
Ilma 24.05.2007 16:17
30495 ziņojumi
Bet ja man jau par aprili atskaites nodotas, es varesu to iegramatot junija? Tas neko neietekmes? Par to nolikumu, tas tapec, ka ja piemeram atskaite uzrakstit 1.maiju kur oficiali ka brivdiena, ka darbadienu... (atvainojiet, ja es nepareizi paskaidroju)
Stoop
Stoop 24.05.2007 16:20
198 ziņojumi
tas bija 50% prieksapmaksas rekins, saskana ar ligumu. Mes veicam pakalpojumu...
Stoop
Stoop 24.05.2007 16:21
198 ziņojumi
Если предоплата, то и ноликумсаов никаких не надо. Счет нигде не учитывается, а НДС учитывается по факту получения денег. Если банк работал в праздник деньги зашли на счет в этот день, то это уже проблема банка, а не ваша.
Maija
Maija 24.05.2007 16:23
28223 ziņojumi
Tatad gramatojumu es varu veikt vel par aprili, tas ir so rekinu es varu ievadit ka aprila menesi un tas neko pie atskaitem nodotajam nemainis?:-)
Stoop
Stoop 24.05.2007 16:27
198 ziņojumi
Если у вас счет на предоплату, то он в учете вообще не показывается в момент выписки. В момент получения аванса (в мае) учитывайте аванс и начисляйте НДС.
Maija
Maija 24.05.2007 16:29
28223 ziņojumi
Kādus grāmatojumus? Ja tas ir rēķins uz priekšapmaksu viņu grāmatot nevajag. Pirmais grāmatojums būs tikai maijā kad Jūs saņemāt naudu D2620 K5210 un protams nodoklis.
Sletla
Sletla 24.05.2007 16:32
13669 ziņojumi
Nu re cik vienkārši , kad viss ir noskaidrots:-D
Ilma
Ilma 24.05.2007 16:33
30495 ziņojumi
es katru menesi iegramatoju visus rekinus. Pienemsim so es butu gramatojusi 2310/6230; 2310/5721 , tas ir gramatojums par aprili. Un tad par maiju tas man uzraditos caur banku un tiesi 2620/2310. Bet dotaja gadijuma es so gramatojumu nebiju veikusi par aprili, bet par maiju man uzradisies gramatojums. tapec es pardzivoju, vai varu kautko mainit un ievadit tagad to aprila gramatojumu:'(
Stoop
Stoop 24.05.2007 16:39
198 ziņojumi
А зачем же вы авансовые счета приходуете как доход, да еще и НДС с них платите. Это не есть правильно. Может там весь учет у вас наперекосяк.
Maija
Maija 24.05.2007 16:41
28223 ziņojumi
Nu ja ka nepareizi Stoop, nevajag tā darīt8-)
Ilma
Ilma 24.05.2007 16:44
30495 ziņojumi
nebiedejiet mani, mani vispar neviens nemaca. Vecais gramatvedis aizgaja un es automatiski daru, censoties kautko saprast. Kautko jau vins paradija, bet ja cilvekam nav bijusi darisana ar gramatvedibu, tad diezvai tas biskin palidzes.....bet nu es censos, tapec jau lasu forumu un censos kautko gudrdu pajautat:-D
Stoop
Stoop 24.05.2007 16:44
198 ziņojumi
Значит учитесь.

Доход приходуется когда услуга выполнена и заказчиком одобрена. В этот момент и выписывается счет на выполненные услуги.

Если только подписали договор и захотели получить аванс, то дохода еще никакого нет.
Maija
Maija 24.05.2007 16:46
28223 ziņojumi
līgumus nekad neviens nekontē! Tāpēc, ka tas nav grāmatvedības dokuments!
Andaz
Andaz 28.05.2007 11:29
27897 ziņojumi
Stoop

Avansa rēķins ar to arī atšķiras, ka to nekontē un nekādās atskaitēs neiekļauj.

Kontē tikai faktiski veiktos avansa maksājumus: saņemtos - debets banka, kredīts avansi un PVN, samaksātos - kredīts banka, debets avansi un PVN.
Aivars007
Aivars007 28.05.2007 19:05
26984 ziņojumi
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc

Metodiskie materiāli par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību avansa maksājumiem
Tatjana77
Tatjana77 29.05.2007 01:08
7478 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.