Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Выбытие Ос - проверте
Сломался ком.,купили новый.
Старый списываю : Д 129х К 12хх - накопл.износ
Д 82?? К 12хх - остат.ст-ть
Надо ли в декларации ПНП увеличивать на сумму ост.?
Atbildes (10)
Расчитываете фин.износ до дня списания (в соответствии с методикой Вашего предприятия). В налоговом учете из остаточной стоимости категории отнимаете остаточную стоимость, взятую из фин.износа. Если стоимость категории получается со знаком "-", то на этот "-" увеличиваете облагаемый доход.
Думаю, что так.
С налоговым у меня вопросов нет,а вот с финансовым давно не сталкивалась и подзабыла.
Мне остаточную хочется списать на 7420 ну недослужил нам этот ком.,но что-то подсказивает ,что не можно так.
Мне кажется в вопросе у вас правильные проводки.
Ничего не надо увеличивать в декларации. Она автоматически увеличится за счет корректировки налогового износа.
А подскажите какой счет лучше использовать,к методике предприятия не отправляйте,она сдесь очень относительная,по ходу работы,в зависимости от возникующих ситуаций я её дописываю.
Да на любую 7... Можно и на 7420.
P¢rdoto pamatldzek³u atlikuš¢s v¦rtbas norakstšana - 7450
У меня такой, можно не для проданных, а для списанных, например.
На 8... обычно отражаются внеочередные доходы/расходы. А что ж тут внеочередного. Впрочем, у каждого свой план счетов.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture