По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

PVN за ввезенные основные средства Uz tēmu sarakstu

PVN за ввезенные основные средства
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Фирма импортировала основные средства без уплаты налога на границе. В том же месяце эти ОС были проданы. Как правильно эта ситуация будет выглядеть в декларации? Не заплаченый PVN доначисляется в 11 графе, а в предналог не списывается? Или PVN надо заплатить живыми деньгами? А как быть с начисленным налогом при продаже? Получается, что на одно и то же ОС дважды начислается налог? Или я чего-то не понимаю?
Vt
Vt 05.02.2004 14:37
nav ziņojumu

Atbildes (6)

Интуиция Вас не подвела. Однако зачем надо было оформлять неуплату НДС, если собирались сразу же продавать? Заплатили бы, отчислили бы как предналог, а потом продавали бы с НДС. А теперь извольте - 15 статья Закона, часть 6: 18% в виде штрафа. Штраф заплатите, но к декларации по НДС он отношения не имеет, а вот в декларации по ПНП увеличите НОД в 6 строке. Вероятно (возможно), эту подлянку Вам обеспечили руководители!?
Mu-maija
Mu-maija 05.02.2004 16:12
15944 ziņojumi
Спасибо! Дело в том, что руководство все сделало не советуясь, ведь начальство всегда право! А не подскажите, каков порядок уплаты этого штрафа?
Vt
Vt 05.02.2004 16:30
nav ziņojumu
На мой взгляд, НДС (согласно таможенной декларации) нужно уплатить в бюджет и показать, как предналог. Штраф может быть начислен СГД в размере 0,06 % за день (обычная налоговая задолженность за кол-во дней от растаможки до даты платежа в бюджет НДС). В декларации по НДС показываете НДС по таможенной декларации в строках 11 - 25, и НДС согласно выписанной накладной - строка 8. Обязательно прилагаете копию таможенной декларации и в свободной форме извещаете СГД о том, что ввезенное по соотв. таможенной декларации ОС продано. Удачи !
Magdalena2007
Magdalena2007 05.02.2004 16:33
71 ziņojums
Нет, Флорентине, так было давно. А сейчас штраф, как Му-майя написала в размере 18%. Специально сделали, чтобы не пытались таким образом от налога на таможне уйти.
Maija
Maija 05.02.2004 16:37
28223 ziņojumi
Да, но ведь обе сделки состоялись в одном и том же отчетном периоде . Предприятие убытка государству не нанесло - НДС в 100 % размере уплачен в отчетном месяце. На мой взгляд, если сумма существенна, можно писать письмо на Смилшу с просьбой разрешить ставитьуплаченный НДС в предналог или судиться. Слышала, прецеденты были, и не в пользу СГД .
Magdalena2007
Magdalena2007 05.02.2004 16:47
71 ziņojums
В том то и дело, что ввоз и продажа произошли в январе (точнее 29 января), а налог не заплачен. Если и будет уплачен, то только в феврале.
Vt
Vt 05.02.2004 16:57
nav ziņojumu

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.