Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
регистрация PVN платильщика
Читаю закон о ПВН: в 10пункте 1)4прим.и 105 прим. говориться, что можно отсчитать предналог за ОС и услуги, которые были получены за 3 месяца до регистрации плитильщиком.
Minētais priekšnodoklis ir atskaitāms atbilstoši apliekamo un neapliekamo darījumu proporcijai.
Пропорцию считать нужно в конце года? Если нет, то как правильно ее расчитать?
Atbildes (3)
АУ, Люди!!Неужели никто с этим не сталкивался?
proporciju rēķina katru mēnesi, tātad arī pirmajā kurā tiek iesniegta deklarācija
а в первую декларацию вносить предналог за три предыдущих месяца, реализацию за текущий месяц. Там будут облагаемые и необлагаемые сделки. Я расчитаю пропорцию за этот месяц. А как тогда предыдущяя реализация, где были необлагаемые сделки?
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture