Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
НДС с полученных авансов
Уважаемые специалисты!
Просветите, пожалуйсто!
Если я (плательщик НДС) получаю аванс от другого плательщика НДС, при этом авансовый счет ему не выписываю, поскольку авансы мой партнер (гос.учереждение)перечисляет, когда ему вздумается (боится,наверное,деньги истратить не по назначению:-D ).
Нужно ли мне с полученных авансов, начислять НДС, если в конце месяца я выписываю счет на всю услугу?
Atbildes (4)
Nuzno.I vi mozete dogovoritsja s partnerom,4to bi on vam soodwal,4to sobiraetsja pere4isljat avanss.Voti vipiwite s4et pod ego dejstvija;-)
В этом году мой партнер исправился, перечисляет аванс после получения счета. А вот, что касается 2006 года - надо ли мне исправлять НДС декларации за полученные авансы?
par saņemtajiem jā.
tas ir ja jūs pārskaitījāt kādam avansu, tad varat vēlāk kopā visu atskaitīt.
ПВН за авансы придётся исправлять. ПВН учитывается в момент получения аванса.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture