По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

НДС с полученных авансов Uz tēmu sarakstu

НДС с полученных авансов
Уважаемые специалисты!

Просветите, пожалуйсто!

Если я (плательщик НДС) получаю аванс от другого плательщика НДС, при этом авансовый счет ему не выписываю, поскольку авансы мой партнер (гос.учереждение)перечисляет, когда ему вздумается (боится,наверное,деньги истратить не по назначению:-D ).

Нужно ли мне с полученных авансов, начислять НДС, если в конце месяца я выписываю счет на всю услугу?
Denzel
Denzel 19.04.2007 14:46
314 ziņojumi

Atbildes (4)

Nuzno.I vi mozete dogovoritsja s partnerom,4to bi on vam soodwal,4to sobiraetsja pere4isljat avanss.Voti vipiwite s4et pod ego dejstvija;-)
Sveta.sveta
Sveta.sveta 19.04.2007 14:54
18 ziņojumi
В этом году мой партнер исправился, перечисляет аванс после получения счета. А вот, что касается 2006 года - надо ли мне исправлять НДС декларации за полученные авансы?
Denzel
Denzel 19.04.2007 15:02
314 ziņojumi
par saņemtajiem jā.

tas ir ja jūs pārskaitījāt kādam avansu, tad varat vēlāk kopā visu atskaitīt.
Sibylla
Sibylla 19.04.2007 15:17
1499 ziņojumi
ПВН за авансы придётся исправлять. ПВН учитывается в момент получения аванса.
Luiza
Luiza 19.04.2007 18:19
7714 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.