Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
UIN nodoklis - kā pareizi?
Gada laikā UIN avansa maksājumi bija 186,76LS. Aprēķinātais nodoklis par 2006 gadu 80,40. Pārmaksātais nodoklis 106,36. Vai Šajā gadījumā peļņas/zaudējumu aprēķinā jāparāda aprēķinātais nodoklis? Pēc maniem grāmatojumiem datorprogrammā tas neparādās. Jeb pārmaksātais jāpārgrāmato 2007. gada janvārī? Mani grāmatojumi 2006 gadā :
1. D 8810 K2620 =186,76 - avansa maksājumi
2. D5710 K8810 = 186,76 - gada beigās pārgrāmatoju
3. D8610 K5710 = 80,40 - UIN deklarācijā aprēķinātais
4. D2390 K5710 - pārmaksātais nodoklis
Atbildes (3)
Aprēķinā pārmaksātais nav jāiekļauj. Vienkārši Jums turpmāk avansa maksājumi kādu laiku nebūs jāmaksā, tos dzēsīs no pārmaksātā nodokļa
Aprēķinātais UIN 80,4 noteikti jāparāda P/Z aprēķinā.Bet bilancē parādīsies pārmaksātais nodoklis aktīvā.Kāpēc Jums neparādās dīvaini.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture