По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Grāmatvedības uzskaites jautājumi. Lietvedība

Soc. nodokļa pārmaksa Uz tēmu sarakstu

Soc. nodokļa pārmaksa
Kāds grāmatojums jāveic, ja uzņēmumam ir soc. nodokļa pārmaksa gada beigās 0,38 LS, salīdzinot ar VID izdrukām?
Bdaiga
Bdaiga 11.04.2007 22:11
269 ziņojumi

Atbildes (13)

Nekāds grāmatojums nākošajā reizē maksāsies par 0.38 mazāk.
Mazulite
Mazulite 11.04.2007 22:14
192 ziņojumi
Vai visi tā domā? Man likās, ka tas tomēr jāiegrāmato.
Bdaiga
Bdaiga 11.04.2007 22:19
269 ziņojumi
Никакой проводки не надо, в балансе отразите в составе прочих дебиторов. А далее, по совету Mazulite.
Irena22
Irena22 11.04.2007 22:22
42998 ziņojumi
Bdaiga, а какие ещё могут быть проводки, если вы их уже один раз провели, когда начисляли налог?

Тут вопрос в другом.Если в распечатке переплата, то и у вас на счету соцналога должна быть эта сумма.Если её нет, то надо сравнивать свои отчёты с распечаткой и начислениями по месяцам.Откудо-то эта переплата взялась.
Logram
Logram 11.04.2007 22:27
6070 ziņojumi
Согласна с Лограм. Если это просто переплата, то у вас она должна тоже быть. Сравните данные отчетов с распечаткой. Возможно вы у себя начислили меньше.
Svetaz
Svetaz 11.04.2007 22:30
nav ziņojumu
Jā, es arī kļūdas dēļ esmu pārmaksājusi tos santīmus vairāk oktobra mēnesī, tapēc gribu zināt,kā iegrāmatot vai D239 pārmaksātie nodokļi?
Bdaiga
Bdaiga 11.04.2007 22:34
269 ziņojumi
Никуда их не надо перекидывать.У вас сейчас на К соц налога уже стоит сумма меньше, чем вы начислили.
Logram
Logram 11.04.2007 22:41
6070 ziņojumi
Можно на 2390. Но я не делаю такую проводку Просто показываю в балансе в прочих дебиторах. Хотя для красоты можно сделать Д2390 К57..
Svetaz
Svetaz 11.04.2007 22:42
nav ziņojumu
Точно, на конец года у вас должен быть долг по налогу за декабрьскую зарплату. Он будет меньше на сумму переплаты. И никакого дебета не будет
Svetaz
Svetaz 11.04.2007 22:44
nav ziņojumu
Par grāmatojumu runājot var ,protams, pārgrāmatot uz 239 , jo tas jau arī ir pareizāk no bilances sastādīšanas viedokļa, jo Jūs jau esat pārmaksājusi, tātad Jums ir debitors aktīva pusē, bet ar 01.01.2007 varat atgrāmatot atpakaļ šo summu ar grāmatvedības izziņu, lai nejūk un valstij nākamo maksājumu maksājiet par 0.38 mazāk.
Mazulite
Mazulite 11.04.2007 22:52
192 ziņojumi
Тогда эту переплату надо было в октябре проводить Д 2390 К 2620.А сейчас-то зачем?Да ещё 0,38.Как вы их в балансе будете отражать при оруглении?
Logram
Logram 11.04.2007 22:58
6070 ziņojumi
Nē, grāmatojumu var veik saskaņā ar nodokļu izdruku salīdzinājumu no VID un grāmatojumu var veikt ar 31.12.2006 un grāmatojums būs D239 K572 0.38
Mazulite
Mazulite 11.04.2007 23:14
192 ziņojumi
Боже, мне бы такие заботы!
Martinas
Martinas 11.04.2007 23:52
38532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.