nepareizi samaksāti nodokļi
kā pareizi būtu jāiegrāmato nepareizi samaksātie nodokļi - piemēram iekšzemes pvn kas jāmaksā katru mēnesi decembrī ir iemaksāts nepareizā kontā, proti,pvn par preču ievešanu valstī. par preču ievešanu valstī parasti pvn grāmatoju šitā - D2390(iepriekš samaksātie nodokļi)K2636(banka) un tad kad sanjemu preci tad grāmatoju d5745(Muitā samaksātais PVN) k2390

un iekšzemes pvn grāmatoju šitā d5747(PVN pārskaitīšana valsts kasē)k2636

kā tagad sagrāmatot to nepareizo maksājumu?

lūdzu, lūdzu palīdziet gudrās galvas

jau iepriekš paldies:-)