Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Gada pārskats
Opjatj nadoedaju s godovim! Uz tēmu sarakstu

Laiza 29.03.2007 12:39
197 ziņojumi
197 ziņojumi
Atbildes (8)
В балансе будет разница, которая попадет в случае переплаты в актив. в случае задолженности - в пассив. ИМХО.

Inst 29.03.2007 12:40
nav ziņojumu
nav ziņojumu
По налогу должен быть только один остаток, либо дебетовый, либо кредитовый. У меня много всяких ПВН счетов, я сначала закрываю их все на один 5721, а потом по состоянию остатка, либо в актив, либо в пассив баланса.
На 31,12,06, у Вас должен появится остаток ПВН, остаток может быть или по дебету или по кредету, а у вас как?
Značit, mne nado sdelatj provodku(u menja tože neskolko scetov), a možno vedj ne delatj?raznicu vsje ravno v balans vpišu odnoj summoj.

Laiza 29.03.2007 12:45
197 ziņojumi
197 ziņojumi
"a možno vedj ne delatj?" - делать, на начало следующего года входящий остаток тоже будет один, а не много.
Делайте, меньше шансов запутаться так, как делает Макссофт. ИМХО.

Inst 29.03.2007 12:47
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Klem, u menja tak!po dvum scetam PVN pereplarta, po trem-dolg, v rezultate dolg po PVN na 31.12.2006.Nov VIRsgramata i ostatok po debetu i po kreditu.možet, točno zakritj ih na odin scet, naprimer 57211(dolg budzetu po PVN)?Da?

Laiza 29.03.2007 12:48
197 ziņojumi
197 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt