Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
IIN pārmaksa- kā labāk?
Labrīt.
IK par 2006.gadupēc deklarācijas iesniegšanas ir ap 1000 ls pārmaksa.Avansa maksājumus 2007.gadamiesniedza ar nullēm.
Ko iesakāt darīt ar šo pārmaksu,VIDā viņam ieteica šo pārmaksu novirzīt kā IIN avansa maksājumus vēlākam laikam.Kāda Jums pieredze šādā gadījumā.
Un otrs. Avansa maksājumus taisot, ja 21.ailē iznāk neg.skaitlis tad tālāk pilda 31-37.rindupēc saviem ieskatiem, kurās var būt piem. 4*50Ls? Vai ne?
Atbildes (11)
Ja esat pārliecināti, ka uzskaitē viss ir bijis pareizi un šī nodokļa pārmaksa ir pamatota, tad es droši vien, ņemot vērā, ka avansa aprēķins 2007.gadamir 0 (tātad peļņa nav paredzēta), neiesaldētu šos līdzekļus un lūgtu man šo summu tomēr atmaksāt vai novirzīt uz citu nodokļu (ja tādi ir) samaksu.
1000 lati nav 100, tos taču var izmantot saimnieciskajā darbībā un gūt peļņu.
Piekrītu.Iesaldētos 1000,- Ls taču var izmantot citiem nolūkiem,ņemot vērā inflāciju , to taču neviens Jums neatdos zaudēto.
Ar nekādām pārbaudēm no VID puses tas nedraud, negribas liekus uztraukumus ?
Gan jau ka, varētu pārbaudīt atmaksas pamatotību.
Ja nav noslēpums, kāpēc izvedojusies, tik liela IIN pārmaksa?
2005.gads bija ar labiem rezultātiem, sanāca avansa maksājumi diezgan lieli, 2006.gadsar zaudējumiem un viss samaksātais avanss sanāca kā pārmaksa sastādot deklarāciju.
Nolemts pārmaksu atdabūt, šajā sakarā uzdošu varbūt muļķīgu jautājumu- šo summu ieskaita uz IK konta un vai ar VID tas ir jāsaskaņo, jo deklarācijā ir tikai uzrādīta pārmaksa, bet ko ar to darīt - nē.
Man pašai iesniedzot deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem ir norādīts konts uz kuru jāpārskaita, bet te nebija tas norādīts.
paldies.
Par cik IK ir fiziska persona, tad tā nodod vienu gada deklarāciju kur viena daļā ir D3 no saimn. darbības un tajā pašā arī D4 par izdevumiem , kas viss kopā aiziet uz galveno dekl. Tad ko Jūs iesniedzāt divas gada dekl? Ja tā ( bet šaubos ka tas vispār var būt)tad protams VID jāaizpilda tā lapiņa par atmaksu.
varbūt neskaidri izteicos, bet IK iesniedza vienu kopēju deklarāciju, bet tajā netika uzrādīts kur šī pārmaksa jāieskaita, ir tikai aprēķins. Tāpēc jautāju vai VIDs pats zinās kas jādara ar šo summu vai arī papildus kas jāaizpilda.
Jāiet uz VID un tur ir speciāla lapiņa , kur rakstīts - pārmaksu pārskaitīt uz tādu un tādu kontu.Citādi protams , ka nezinās.
Tāda veidlapa ir "Veidlapas+"
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture