По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

IIN labojums Uz tēmu sarakstu

IIN labojums
Labsvakars visiem! Netieku skaidrībā, kā rīkoties šajā situācijā. Darbiniekam uzradies vēl 1 apgādājamais ar 19.febr.Pārrēķināju IIN, iznāk pārmaksa 3,12.Vai ziņojot par EDS marta atskaitē būs jārāda februārī faktiski ieturētais IIN vai pārrēķinātais? Un kā lai ieturu pārmaksu nākošajā taksācijas mēnesī, ja pēc aprēķina martā iznāk o,71,bet pārmaksa ir 3,12 un EDS tajā ailē varot ievadīt tikai pozitīvu skaitli? Paldies par atbildi.
Anita43
Anita43 21.03.2007 18:58
320 ziņojumi

Atbildes (1)

ziņojot par EDS marta atskaitē būs jārāda februārī faktiski ieturētais IIN .

В отчете за март,тогда EDS tajā ailē будет =0,так в марте Вам в бюджет ничего перечислять не надо и у Вас остается еще переплата 2,41 (3,12-0,71) и т.д.
Giza
Giza 21.03.2007 20:42
6532 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.